rss

О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год

15.12.2016 20:44

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

 

15 декабря 2016 года               хутор Мищенский                                        № 185

 

О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района  Ставропольского края на 2017 год

 

Руководствуясь статьями  9,  11,  15 , 154, 169,  184.2.  Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьями 14, 35, 52, 53  Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьями 7, 26, 52  Устава муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

 

РЕШИЛ:

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее – местный бюджет) на 2017 год:

1) общий объем доходов местного бюджета на 2017 год в сумме 9133,16 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2017 год в сумме 9133,16 тыс. рублей.

2. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов  местного бюджета –  отделы, управления администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, органа муниципального финансового контроля Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, образуемого законодательным (представительным ) органом Кочубеевского муниципального района Ставропольского края* согласно приложению 2 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов  местного бюджета -  органов местного самоуправления муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ставропольского края – органов местного самоуправления муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников

финансирования дефицита местного бюджета - органов местного самоуправления муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края согласно приложению 5 к настоящему решению.

7. Утвердить распределение доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

8. Учесть в составе доходов местного бюджета:

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Кочубеевского  муниципального района Ставропольского края,  в сумме 3206,00 тыс. рублей;

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Ставропольского края, в сумме  73,16 тыс. рублей.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,  подразделам, целевым статьям и группам видов расходов  классификации расходов бюджетов  в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2017 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов, классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению  8 к настоящему решению.

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации  расходов  бюджетов на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017год в сумме 0,00 тыс. рублей.

13. Считать приоритетными расходами местного бюджета:

-оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;

-социальное обеспечение населения;

-оплату коммунальных услуг и услуг связи;

-предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Кочубеевского муниципального района Ставропольского края;

-уплату налогов и сборов.

Главному распорядителю средств местного бюджета обеспечить направление средств местного бюджета на финансирование указанных расходов в 2017 году в первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год в сумме 1247,04 тыс. рублей.

15. Установить в 2017 году:

ежемесячный размер денежной выплаты  работникам культуры муниципального казенного учреждения культуры муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-досуговый центр», проживающим и работающим в сельской местности  с 1 января в сумме 0,71 тыс. рублей.

16. Утвердить объем передаваемых иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета бюджету Кочубеевского муниципального района Ставропольского края на реализацию полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования Мищенского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 2017 году контрольно-счетным органом Кочубеевского муниципального района Ставропольского края  в сумме 52,36 тыс. рублей, согласно приложению 10  к настоящему решению.

17. Установить  предельный объем муниципального долга муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 2017 году в сумме 0,00 тыс. рублей.

18. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  на 01 января 2018 года по долговым обязательствам муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – в сумме 0,00 тыс. рублей.

19. Объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края не предусмотрен в связи с отсутствием муниципального долга.

20. Программа муниципальных заимствований муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского  края не предусмотрена в связи с отсутствием муниципальных заимствований.

21. Программа муниципальных гарантий муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края не предусмотрена в связи с отсутствием муниципальных гарантий.

22. Органы местного самоуправления муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края не вправе принимать в 2017 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края.

23. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, собственности и инвестициям.

24. Настоящее решение  обнародовать и опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Мищенского сельсовета».

25. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

 

Глава муниципального образования

Мищенского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края                                                                     Л.И.Аношко

 

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального образования

Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

«О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год»

от 15 декабря  2016 г. №  185

Источники

финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма

1

2

3

Всего источников

-

0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

201 01 05 00 00 00 0000 000

0,00

Увеличение остатков средств бюджетов

201 01 05 00 00 00 0000 500

-9133,16

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

201 01 05 02 00 00 0000 500

-9133,16

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

201 01 05 02 01 00 0000 510

-9133,16

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

201 01 05 02 01 10 0000 510

-9133,16

Уменьшение остатков средств бюджетов

 

201 01 05 00 00 00 0000 600

9133,16

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

201 01 05 02 00 00 0000 600

9133,16

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

201 01 05 02 01 00 0000 610

9133,16

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских поселений

201 01 05 02 01 10 0000 610

9133,16

 

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального образования

Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

«О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год»

от 15 декабря  2016 г. №  185

ПЕРЕЧЕНЬ

главных администраторов доходов  местного бюджета –  отделы, управления администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края , органа муниципального финансового контроля Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, образуемого законодательным (представительным ) органом Кочубеевского муниципального района Ставропольского края*

 

Коды бюджетной классификации

Наименование главного администратора

доходов местного бюджета

главного админи-

стратора

 

доходов местного

бюджета

1

2

3

504

 

Финансовое управление администрации Кочубеевского муниципального  района Ставропольского края

504

116 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

504

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

504

2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов сельских  поселений

( в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

545

 

Контрольно-счетная палата Кочубеевского муниципального района Ставропольского края

545

116 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

* в части доходов, зачисляемых в местный  бюджет

 

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального образования

Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

«О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год»

от 15 декабря  2016 г. №  185

Перечень главных администраторов доходов  местного бюджета– органов местного самоуправления муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края **

Код бюджетной классификации

 

 

Наименование  главного администратора

доходов местного бюджета

Главного администратора

 

 

доходов местного бюджета

1

2

3

201

Администрация муниципального образования Мищенского

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

201

1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному));

201

1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (прочие поступления)

201

1 11 05035 10 1800 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (в части доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и передаваемого в аренду органами местного самоуправления)

201

1 11 05035 10 2800 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (в части  доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление казенных учреждений, созданных органами местного самоуправления)

201

1 11 05075 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)

201

1 13 01995 10 2701 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (в части доходов, поступающих от предпринимательской деятельности, осуществляемой  казенными учреждениями )

201

1 13 02065 10 1000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений (в части  органов местного самоуправления)

201

1 13 02065 10 2000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений (в части  казенных учреждений)

201

1 13 02995 10 1000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  сельских поселений (в части  органов местного самоуправления )

201

1 13 02995 10 1200 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  сельских поселений (в части  возвратов переплат социальных выплат  и пособий)

201

1 13 02995 10 2000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений (в части   казенных учреждений)

201

1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

 

201

 

1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных  бюджетных  и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации  материальных запасов по указанному имуществу

201

1 16  23051 10  0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений

201

1 16  23052 10  0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных  страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов  сельских поселений

201

1 16 32000 10 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств

( в части бюджетов сельских поселений)

201

1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

201

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

201

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских  поселений

201

1 18 05200 10 0000 151

 

Перечисления из бюджетов сельских поселений по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

201

2 02 15001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

201

2 02 15002 10 5052 151

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (из районного фонда финансовой поддержки поселений)

201

2 02 20216 10 0137 151

Субсидии бюджетам сельских поселений  на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (осуществление дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов)

201

2 02 35930 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений  на государственную регистрацию актов гражданского состояния

201

2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

201

2 07 05030 10 1000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских  поселений( в части органов местного самоуправления)

201

2 07 05030 10 2000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений (в части казенных учреждений)

201

2 19 60010 10 0000 151

 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

В части доходов, зачисляемых в   местный бюджет:

**Администрирование доходов местного бюджета от предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных денежных средств.

 

Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального образования

Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

«О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год»

от 15 декабря  2016 г. №  185

Перечень главных администраторов доходов  бюджета Ставропольского края - органов местного самоуправления муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

Код бюджетной классификации

 

 

Наименование  главного администратора

доходов местного бюджета

Главного администратора

 

 

доходов местного бюджета

1

2

3

201

Администрация муниципального образования Мищенского

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

201

1 16 90020 02 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые  в бюджеты субъектов Российской Федерации

 

Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального образования

Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

«О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год»

от 15 декабря  2016 г. №  185

 

Перечень главных администраторов источников  финансирования дефицита местного бюджета - органов местного самоуправления муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

 

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

 

Наименование администратора

главного администратора

источников финансирования дефицита местного бюджета

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета

1

2

3

201

Администрация муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

201

01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами  сельских поселений в валюте Российской Федерации

201

01 03 01  00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

201

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

201

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских поселений

 

Приложение 6
к решению Совета депутатов муниципального образования

Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

«О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год»

от 15 декабря  2016 г. №  185

Распределение

доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов на 2017 год

(тыс. рублей)

Код

бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование доходов

Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

5854,00

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

507,00

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

507,00

000 1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары  (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

443,00

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

443,00

000 1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

1067,00

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

1067,00

000 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

3837,00

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

107,00

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

3730,00

000 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

3279,16

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

3279,16

000 2 02 10000 00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

3211,17

000 2 02 15001 00 0000 151

 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

5,17

000 2 02 15001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений  на выравнивание бюджетной обеспеченности

5,17

000 2 02 15002 00 0000 151

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

3206,00

000 2 02 15002 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

3206,00

000 2 02 15002 10 5052 151

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (из районного фонда финансовой поддержки поселений)

3206,00

000 2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

67,99

000 2 02 35930 00 0000 151

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния

2,94

000 2 02 35930 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния

2,94

000 2 02 35118 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

65,05

000 2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

65,05

 

Итого

9133,16

 

Приложение 7 
к решению Совета депутатов муниципального образования

Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

«О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год»

от 15 декабря  2016 г. №  185

Распределение

бюджетных ассигнований по разделам (Рз) подразделам (ПР), целевым статьям  (ЦСР) и группам видов  расходов(ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов  местного бюджета (Вед) на 2017 год   ( тыс.рублей)

Наименование

Вед

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

Администрация муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

 

 

201

 

9133,16

Общегосударственные вопросы

201

01

3494,27

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

201

01

02

 

 

597,68

Непрограммное

направление расходов на

руководство и управление

в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

201

01

02

50 0 00 00000

 

597,68

Глава муниципального образования

201

01

02

50 3 00 00000

 

597,68

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

201

01

02

50 3 00 10010

 

41,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

02

50 3 00 10010

100

41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

201

01

02

50 3 00 10020

 

556,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

02

50 3 00 10020

100

556,13

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

201

01

03

 

 

52,36

Непрограммное

направление расходов на

руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

201

01

03

50 0 00 00000

 

52,36

Центральный аппарат

201

01

03

50 4 00 00000

 

52,36

Межбюжетные трансферты

из бюджетов поселений, предаваемые бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению

вопросов местного значения в

соответствии с заключенными

соглашениями

201

01

03

50 4 00 90040

 

52,36

Межбюджетные трансферты

201

01

03

50 4 00 90040

500

52,36

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

201

01

04

 

 

2659,08

Непрограммное направление

расходов на руководство и

управление в сфере установленных функций

органов местного самоуправления

201

01

04

50 0 00 00000

 

2659,08

Центральный аппарат

201

01

04

50 4 00 00000

 

2659,08

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

201

01

04

50 4 00 10010

 

460,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

04

50 4 00 10010

100

110,80

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

01

04

50 4 00 10010

200

343,50

Иные бюджетные

ассигнования

201

01

04

50 4 00 10010

800

6,60

Расходы на выплаты по

оплате труда работников

органов местного самоуправления

201

01

04

50 4 00 10020

 

2198,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

04

50 4 00 10020

100

2198,18

Обеспечение проведения выборов и референдумов

201

01

07

 

 

83,31

Проведение выборов

201

01

07

60 0 00 00000

 

83,31

Непрограммные расходы в рамках проведения обеспечения выборов

201

01

07

60 1 00 00000

 

83,31

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

201

01

07

60 1 00 24020

 

83,31

Иные бюджетные ассигнования

201

01

07

60 1 00 24020

800

83,31

Другие общегосударственные вопросы

201

01

13

 

 

101,84

Непрограммное  направление

расходов на руководство и

управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

01

13

50 0 00 00000

 

98,90

Непрограммные расходы связанные  с общегосударственным управлением непрограммных

направлений

201

01

13

50 6 00 00000

 

98,90

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других

обязательств государства

201

01

13

50 6 00 10040

 

98,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

01

13

50 6 00 10040

200

66,50

Иные бюджетные ассигнования

201

01

13

50 6 00 10040

800

32,40

Непрограммные расходы  на

управление в сфере установленных функций

органов местного самоуправления

201

01

13

51 0 00 00000

 

2,94

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов

местного самоуправления

201

01

13

51 1 00 00000

 

2,94

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по

государственной

регистрации актов

гражданского состояния

201

01

13

51 1 00 59300

 

2,94

Закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

01

13

51 1 00 59300

200

2,94

Национальная оборона

201

02

65,05

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

201

02

03

 

 

65,05

Непрограммные расходы  на

управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

201

02

03

51 0 00 00000

 

65,05

Непрограммные расходы в рамках  направлений деятельности органов

местного самоуправления

201

02

03

51 1 00 00000

 

65,05

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты

201

02

03

51 1 00 51180

 

65,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

02

03

51 1 00 51180

100

65,05

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

201

03

1,00

Органы внутренних дел

201

03

02

 

 

1,00

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

03

02

51 0 00 00000

 

1,00

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

03

02

51 1 00 00000

 

1,00

Расходы связанные с реализацией мероприятий по профилактике правонарушений на территории муниципального образования

201

03

02

51 1 00 20010

 

1,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

03

02

51 1 00 20010

200

1,00

Национальная экономика

201

04

 

 

1247,04

Дорожное хозяйство

(дорожные фонды)

201

04

09

 

 

1247,04

Непрограммные расходы  на управление в сфере установленных функций

органов местного самоуправления

201

04

09

51 0 00 00000

 

1247,04

Непрограммные расходы в рамках  направлений деятельности органов

местного самоуправления

201

04

09

51 1 00 00000

 

1247,04

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета

201

04

09

51 1 00 S6460

 

1247,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

04

09

51 1 00 S6460

200

1247,04

Жилищно-коммунальное хозяйство

201

05

1010,77

Коммунальное хозяйство

201

05

02

 

119,65

Непрограммные расходы  на

управление в сфере установленных функций

органов местного самоуправления

201

05

02

51 0 00 00000

119,65

Непрограммные расходы в рамках  направлений деятельности органов

местного самоуправления

201

05

02

51 1 00 00000

119,65

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства

201

05

02

51 1 00 22250

119,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

05

02

51 1 00 22250

200

119,65

Благоустройство

201

05

03

 

 

891,12

Непрограммные расходы  на

управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

201

05

03

51 0 00 00000

 

891,12

Непрограммные расходы в рамках  направлений деятельности органов

местного самоуправления

201

05

03

51 1 00 00000

 

891,12

Расходы по уличному освещению

201

05

03

51 1 00 22200

 

379,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

05

03

51 1 00 22200

200

379,00

Расходы по организации и содержанию мест захоронения

201

05

03

51 1 00 22220

 

20,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

05

03

51 1 00 22220

200

20,00

Расходы  по прочим мероприятиям  благоустройства территории

201

05

03

51 1 00 22230

 

492,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

05

03

51 1 00 22230

200

490,12

Иные бюджетные ассигнования

201

05

03

51 1 00 22230

800

2,00

Образование

201

07

10,00

Молодежная политика и оздоровление детей

201

07

07

 

 

10,00

Непрограммные расходы  на

управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

201

07

07

51 0 00 00000

 

10,00

Непрограммные расходы в рамках  направлений деятельности органов

местного самоуправления

201

07

07

51 1 00 00000

 

10,00

Расходы на проведение мероприятий  для детей и молодежи

201

07

07

51 1 00 22170

 

10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

07

07

51 1 00 22170

200

10,00

Культура,  кинематография

201

08

3128,28

Культура

201

08

01

 

 

3128,28

Обеспечение деятельности

учреждений в сфере культуры

201

08

01

54 0 00 00000

 

3128,28

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности

учреждений в сфере культуры

201

08

01

54 1 00 00000

 

3128,28

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

201

08

01

54 1 00 11010

 

3128,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

08

01

54 1 00 11010

100

2303,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

08

01

54 1 00 11010

200

822,98

Иные бюджетные ассигнования

201

08

01

54 1 00 11010

800

2,20

Социальная политика

201

10

100,00

Социальное обеспечение населения

201

10

03

 

 

100,00

Непрограммные расходы  на управление в сфере установленных функций

органов местного самоуправления

201

10

03

51 0 00 00000

 

100,00

Непрограммные расходы в рамках  направлений деятельности органов

местного самоуправления

201

10

03

51 1 00 00000

 

100,00

Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство)жилья за счет средств местного бюджета

201

10

03

51 1 00  L0200

 

100,00

Социальное

обеспечение и иные выплаты населению

201

10

03

51 1 00  L0200

300

100,00

Физическая культура и спорт

201

11

76,75

Физическая культура

201

11

01

 

 

76,75

Обеспечение деятельности

учреждений в сфере

физической культуры, спорта и туризма

201

11

01

56 0 00 00000

 

76,75

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности

учреждений в сфере

физической культуры, спорта и туризма

201

11

01

56 1 00 00000

 

76,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

201

11

01

56 1 00 11010

 

76,75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

11

01

56 1 00 11010

100

68,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

11

01

56 1 00 11010

200

8,00

Иные бюджетные ассигнования

201

11

01

56 1 00 11010

800

0,60

Итого

 

 

 

 

 

9133,16

 

Приложение 8
к решению Совета депутатов муниципального образования

Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

«О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год»

от 15 декабря  2016 г. №  185

 

Распределение

бюджетных ассигнований по разделам (Рз) подразделам (ПР), целевым статьям  (ЦСР) и группам видов  расходов(ВР) классификации расходов бюджетов на 2017 год

год  ( тыс.рублей)

Наименование

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

Общегосударственные вопросы

01

3494,27

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

 

 

597,68

Непрограммное

направление расходов на

руководство и управление

в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

01

02

50 0 00 00000

 

597,68

Глава муниципального образования

01

02

50 3 00 00000

 

597,68

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

02

50 3 00 10010

 

41,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

50 3 00 10010

100

41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

02

50 3 00 10020

 

556,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

50 3 00 10020

100

556,13

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

 

 

52,36

Непрограммное

направление расходов на

руководство и управление в

сфере установленных

функций органов местного самоуправления

01

03

50 0 00 00000

 

52,36

Центральный аппарат

01

03

50 4 00 00000

 

52,36

Межбюжетные трансферты

из бюджетов поселений, предаваемые бюджету муниципального района на осуществление части

полномочий по решению

вопросов местного значения в

соответствии с заключенными

соглашениями

 

01

03

50 4 00 90040

 

52,36

Межбюджетные трансферты

01

03

50 4 00 90040

500

52,36

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

 

 

2659,08

Непрограммное направление

расходов на руководство и

управление в сфере

установленных функций

органов местного

самоуправления

01

04

50 0 00 00000

 

2659,08

Центральный аппарат

01

04

50 4 00 00000

 

2659,08

Расходы на обеспечение

функций органов местного самоуправления

01

04

50 4 00 10010

 

460,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

50 4 00 10010

100

110,80

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

01

04

50 4 00 10010

200

343,50

Иные бюджетные

ассигнования

01

04

50 4 00 10010

800

6,60

Расходы на выплаты по

оплате труда работников

органов местного

самоуправления

01

04

50 4 00 10020

 

2198,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

50 4 00 10020

100

2198,18

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

 

 

83,31

Проведение выборов

01

07

60 0 00 00000

 

83,31

Непрограммные расходы в рамках проведения обеспечения выборов

01

07

60 1 00 00000

 

83,31

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

01

07

60 1 00 24020

 

83,31

Иные бюджетные ассигнования

01

07

60 1 00 24020

800

83,31

Другие общегосударственные вопросы

01

13

 

 

101,84

Непрограммное  направление

расходов на руководство и

управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

01

13

50 0 00 00000

 

98,90

Непрограммные расходы связанные  с общегосударственным управлением непрограммных

направлений

01

13

50 6 00 00000

 

98,90

Расходы за счет средств

местного бюджета на

выполнение других

обязательств государства

01

13

50 6 00 10040

 

98,90

Закупка товаров, работ и услуг

для обеспечения

государственных

(муниципальных) нужд

01

13

50 6 00 10040

200

66,50

Иные бюджетные ассигнования

01

13

50 6 00 10040

800

32,40

Непрограммные расходы  на

управление в сфере установленных функций

органов местного

самоуправления

 

01

13

51 0 00 00000

 

2,94

Непрограммные расходы в

рамках направлений

деятельности органов

местного самоуправления

01

13

51 1 00 00000

 

2,94

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по

государственной

регистрации актов

гражданского состояния

01

13

51 1 00 59300

 

2,94

Закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

01

13

51 1 00 59300

200

2,94

Национальная оборона

02

65,05

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

 

 

65,05

Непрограммные расходы  на

управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

 

02

03

51 0 00 00000

 

65,05

Непрограммные расходы в

рамках  направлений

деятельности органов

местного самоуправления

02

03

51 1 00 00000

 

65,05

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

51 1 00 51180

 

65,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

51 1 00 51180

100

65,05

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

1,00

Органы внутренних дел

03

02

 

 

1,00

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

03

02

51 0 00 00000

 

1,00

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

03

02

51 1 00 00000

 

1,00

Расходы связанные с реализацией мероприятий по профилактике правонарушений на территории муниципального образования

03

02

51 1 00 20010

 

1,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

02

51 1 00 20010

200

1,00

Национальная экономика

04

 

 

1247,04

Дорожное хозяйство

(дорожные фонды)

04

09

 

 

1247,04

Непрограммные расходы  на управление в сфере

установленных функций

органов местного

самоуправления

 

04

09

51 0 00 00000

 

1247,04

Непрограммные расходы в

рамках  направлений

деятельности органов

местного самоуправления

04

09

51 1 00 00000

 

1247,04

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета

04

09

51 1 00 S6460

 

1247,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

51 1 00 S6460

200

1247,04

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

1010,77

Коммунальное хозяйство

05

02

 

119,65

Непрограммные расходы  на

управление в сфере

установленных функций

органов местного

самоуправления

 

05

02

51 0 00 00000

119,65

Непрограммные расходы в

рамках  направлений

деятельности органов

местного самоуправления

05

02

51 1 00 00000

119,65

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства

05

02

51 1 00 22250

119,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

51 1 00 22250

200

119,65

Благоустройство

05

03

 

 

891,12

Непрограммные расходы  на

управление в сфере

установленных

функций органов местного самоуправления

05

03

51 0 00 00000

 

891,12

Непрограммные расходы в

рамках  направлений

деятельности органов

местного самоуправления

05

03

51 1 00 00000

 

891,12

Расходы по уличному освещению

05

03

51 1 00 22200

 

379,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

51 1 00 22200

200

379,00

Расходы по организации и содержанию мест захоронения

05

03

51 1 00 22220

 

20,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

51 1 00 22220

200

20,00

Расходы  по прочим мероприятиям  благоустройства территории

05

03

51 1 00 22230

 

492,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

51 1 00 22230

200

490,12

Иные бюджетные ассигнования

05

03

51 1 00 22230

800

2,00

Образование

07

10,00

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

 

 

10,00

Непрограммные расходы  на

управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

07

07

51 0 00 00000

 

10,00

Непрограммные расходы в

рамках  направлений

деятельности органов

местного самоуправления

07

07

51 1 00 00000

 

10,00

Расходы на проведение мероприятий  для детей и молодежи

07

07

51 1 00 22170

 

10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

07

51 1 00 22170

200

10,00

Культура,  кинематография

08

3128,28

Культура

08

01

 

 

3128,28

Обеспечение деятельности

учреждений в сфере культуры

08

01

54 0 00 00000

 

3128,28

Непрограммные расходы в

рамках обеспечения

деятельности

учреждений в сфере культуры

08

01

54 1 00 00000

 

3128,28

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

08

01

54 1 00 11010

 

3128,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

01

54 1 00 11010

100

2303,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

54 1 00 11010

200

822,98

Иные бюджетные ассигнования

08

01

54 1 00 11010

800

2,20

Социальная политика

10

100,00

Социальное обеспечение населения

10

03

 

 

100,00

Непрограммные расходы  на управление в сфере

установленных функций

органов местного

самоуправления

10

03

51 0 00 00000

 

100,00

Непрограммные расходы в

рамках  направлений

деятельности органов

местного самоуправления

10

03

51 1 00 00000

 

100,00

Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство)жилья за счет средств местного бюджета

10

03

51 1 00  L0200

 

100,00

Социальное

обеспечение и иные выплаты населению

10

03

51 1 00  L0200

300

100,00

Физическая культура и спорт

11

76,75

Физическая культура

11

01

 

 

76,75

Обеспечение деятельности

учреждений в сфере

физической культуры, спорта и туризма

11

01

56 0 00 00000

 

76,75

Непрограммные расходы в

рамках обеспечения

деятельности

учреждений в сфере

физической культуры, спорта и туризма

11

01

56 1 00 00000

 

76,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

11

01

56 1 00 11010

 

76,75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11

01

56 1 00 11010

100

68,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

01

56 1 00 11010

200

8,00

Иные бюджетные ассигнования

11

01

56 1 00 11010

800

0,60

Итого

 

 

 

 

9133,16

 

Приложение 9 
к решению Совета депутатов муниципального образования

Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

«О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год»

от 15 декабря  2016 г. №  185

Распределение

бюджетных ассигнований по разделам (Рз) подразделам (ПР)  классификации  расходов   бюджетов на 2017 год

( тыс.рублей)

Наименование

РЗ

ПР

Сумма

Общегосударственные вопросы

01

3494,27

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

597,68

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

52,36

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

2659,08

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

83,31

Другие общегосударственные вопросы

01

13

101,84

Национальная оборона

02

65,05

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

65,05

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

1,00

Органы внутренних дел

03

02

1,00

Национальная экономика

04

1247,04

Дорожное хозяйство

(дорожные фонды)

04

09

1247,04

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

1010,77

Коммунальное хозяйство

05

02

119,65

Благоустройство

05

03

891,12

Образование

07

10,00

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

10,00

Культура,  кинематография

08

3128,28

Культура

08

01

3128,28

Социальная политика

10

100,00

Социальное обеспечение населения

10

03

100,00

Физическая культура и спорт

11

76,75

Физическая культура

11

01

76,75

Итого

 

 

9133,16

 

 

Приложение 10
к решению Совета депутатов муниципального образования

Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

«О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год»

от 15 декабря  2016 г. №  185

 

 

 

 

О Б Ъ Е М

передаваемых  иных  межбюджетных трансфертов  из  местного бюджета бюджету Кочубеевского муниципального района Ставропольского края на реализацию полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по осуществлению  внешнего муниципального финансового контроля в 2017 году контрольно-счетным органом Кочубеевского муниципального района Ставропольского края.

(тыс. руб.)

Наименование

Сумма

Бюджет  Кочубеевского муниципального района Ставропольского края

52,36

Итого

52,36

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к  решению Совета депутатов  муниципального образования

Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

«О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на  2017 год"

 

ДОХОДЫ

 

Планирование доходов   бюджета муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее соответственно-местный бюджет) на 2017 год осуществлялось с учетом подходов, применяемых министерством финансов Ставропольского края при формировании доходов консолидированного бюджета Ставропольского края.

Формирование доходной части  местного бюджета осуществлялось исходя из параметров  прогноза социально-экономического развития муниципального образования Мищенского сельсовета  на 2017 год и  на период до 2019 года, утвержденных  Постановлением администрации муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  от 17  июня 2016 г. № 41а , основных направлений  бюджетной  политики  муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год,  утвержденных  Постановлением администрации муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  от 18 августа 2016 г. № 58 , основных направлений налоговой политики  муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год,  утвержденных  Постановлением администрации муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  от 18 августа 2016 г № 56 и основных направлений долговой политики муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год,  утвержденных  Постановлением администрации муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  от 18 августа 2016г № 57, оценки поступлений доходов в местный бюджет в 2016 году Расчет доходной части местного бюджета на 2017 год производился исходя из показателей налоговой базы по данным налоговой отчетности за 2015 год в соответствии с Методикой  прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета  муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района  Ставропольского края, утвержденной  Постановлением  администрации муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  от  20 июля 2016 года № 49 -р.  В расчетах учтены результаты согласования с министерством финансов Ставропольского края исходных данных для проведения расчетов по распределению бюджетных средств на 2017 год (далее - исходные данные), применяемых для формирования доходной части бюджета.

Объем доходов  местного бюджета без учета безвозмездных поступлений определен в сумме 5854 ,00 тысяч  рублей, в том числе налоговые доходы – 5854,00 тысяч рублей.

Сумма планируемых  поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет на 2017 год уменьшится  по отношению к сопоставимым плановым показателям в 2016 году на 2119 тысяч  рублей или в 1,36 раза.

 

 

Налог на доходы физических лиц

 

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в местный  бюджет  определялся исходя из суммы облагаемого дохода  физических лиц   по данным формы № 5-НДФЛ за 2015 год предоставленной  межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по Ставропольскому краю,  отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки в соответствии со статьей 224 Налогового кодекса Российской Федерации. Итоговая сумма налога на доходы физических лиц увеличена на коэффициент роста фонда оплаты труда в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Ставропольского края, на текущий финансовый год-101,5 процента, на 2017 год-104,50 процента.

Доходы местного  бюджета   по налогу на доходы физических лиц в 2017 году   прогнозно составят 507,00 тысяч  рублей. Сумма налога на 2017 год увеличится  по отношению к сопоставимым плановым показателям в 2016 году  на 179 тысяч  рублей или в 1,55 раза.

 

Акцизы

 

В соответствии с подпунктом 3.1. статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджетах муниципальных образований края  учитываются поступления доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты  10 процентов доходов консолидированного бюджета от указанного налога.

Размер дифференцированного норматива отчислений в местный бюджет   доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, установлен  в размере 0,010145 исходя  из протяженности автомобильных дорог местного значения муниципального образования. Для расчета дифференцированных нормативов отчислений в местный бюджет использовались данные о протяженности дорог местного значения общего пользования ,отражаемые в  отчете по форме федерального статистического наблюдения № 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

 

Доходы местного бюджета  по акцизам  в 2017 году   прогнозно составят 443,00 тысяч  рублей. Сумма налога на 2017 год уменьшится  по отношению к сопоставимым плановым показателям в 2016 году  на 21,00 тысяч  рублей или в 1,05 раза.

 

Налог на имущество физических лиц.

 

Расчет налогового потенциала по налогу на имущество физических лиц на 2017 год  производился на уровне прогноза налогового потенциала  консолидированного  бюджета по указанному налогу на 2016 год.

Доходы местного бюджета  муниципального образования Мищенского сельсовета  по налогу на имущество физических лиц в 2017 году   прогнозно составят 107,00 тыс. рублей. Сумма налога на 2017 год увеличится  на 3,00 тысяч  рублей или в 1,03 раза.

 

Единый сельскохозяйственный налог

 

Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога в  местный бюджет  на 2017 год производился исходя из налогооблагаемой  базы  по данным формы № 5 –ЕСХН за 2015 год, предоставленного межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по Ставропольскому краю. В соответствии с пунктом 5 статьи 346.6 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая база  по единому  сельскохозяйственному  налогу уменьшается на сумму убытков, полученных по муниципальному образованию в предыдущих налоговых периодах. Исчисленная  на 2017 год сумма налога (налоговая база по ставке 6 процентов) скорректирована на индекс потребительских цен на  2016 год в размере 108,1 процента (оценка 2016 года к 2015 году) и  на индекс потребительских цен  в размере 105,5 процента (2017год к 2016 году). В расчете прогноза поступлений единого сельскохозяйственного налога учитывается 10 процентов недоимки по состоянию на 01 июля 2016 года.

Доходы местного  бюджета по единому сельскохозяйственному налогу в 2017 году прогнозно составят 1067,00 тысяч  рублей. Сумма налога на 2017 год   по отношению к сопоставимым плановым показателям в  2016 году  уменьшатся на 133,00 тысяч рублей или в 1,12 раза.

 

Земельный налог

 

Налоговый потенциал по земельному налогу рассчитан на основании показателей налогового отчета  по форме № 5 –МН за 2014 год, предоставленного межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Ставропольскому краю, с учетом кадастровой стоимости земельных участков в соответствии с приказами министерства имущественных отношений Ставропольского края от 27 ноября 2015 года № 1380 «Об утверждении результатов определения государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов в Ставропольском крае» и № 1381 «Об утверждении результатов определения государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае». В расчетах учитывались изменения, вносимые Федеральным законом от 03 июня 2016 г. № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части применения наименьшей кадастровой стоимости объектов недвижимости для целей налогообложения в отношении юридических лиц с 2017 года, а в отношении физических лиц с 2018 года.

В расчете применялась средняя налоговая ставка, сложившаяся в муниципальном образовании, которая определялась как отношение суммы налога, подлежащего уплате в бюджет муниципального образования, к налоговой базе отчетного периода по данным налоговой отчетности по форме № 5-МН за 2014 год, предоставленного межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по Ставропольскому краю  с учетом коэффициента изменения ставок по земельному налогу в отчетном финансовом году.

Налоговый потенциал по земельному налогу рассчитан с учетом 10 процентов недоимки по состоянию на 01 июля 2016 года.

Доходы  местного бюджета по  земельному налогу в 2017 году прогнозно составят 3730,00 тысяч  рублей. Сумма налога на 2017 год уменьшится  по отношению к сопоставимым плановым показателям в  2016 году на 2146,00 тысяч  рублей или в 1,58 раза.

 

Безвозмездные поступления

 

Безвозмездные поступления в  местном бюджете на 2017 год предусмотрены в объеме 3279,16 тысяч  рублей, из них по направлениям:

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 3279,16 тысяч  рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в  местном бюджете   на 2017 год предусмотрены в форме дотаций  бюджетам сельских поселений  на выравнивание бюджетной обеспеченности  , выделяемых из краевого фонда финансовой поддержки поселений  в сумме 5,17 тысяч рублей, дотаций  бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (из районного фонда финансовой поддержки поселений) в сумме 3206,00 тысяч  рублей,  субвенций – в сумме 67,99 тысяч рублей.

Дотации  бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов увеличены  на 2668,00 тысяч рублей или в 5,96 раза.

Объем субвенций  на 2017 год сократился по сравнению с 2016 годом на сумму 103,74 тысяч  рублей  или в 2,53 раза.

РАСХОДЫ

Планирование бюджетных ассигнований муниципальным образованием на  2017 год осуществлено с учетом следующих подходов и особенностей, определенных основными направлениями  бюджетной  и налоговой политики  муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год,  утвержденными  Постановлениями администрации муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  от 18 августа  2016 г. № 58, № 56.

Планирование бюджетных ассигнований за счет субвенций и иных  межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  осуществлялось муниципальным образованием  самостоятельно отдельно по каждому источнику поступления доходов и направлению расходов. Объем планируемых расходов за счет субвенций и иных межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществлялось самостоятельно отдельно по каждому источнику поступления доходов и направлению расходов .Объем планируемых расходов за счет субвенций и иных межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации соответствует прогнозу поступления данных доходов.

За базу для формирования  расчетных показателей расходов местного бюджета  на 2017 год приняты  расчетные показатели сформированные министерством на 2016 год (далее базовые показатели) с учетом принятых краевой межведомственной бюджетной комиссией, образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 августа 2003 г.№159-п» О краевой межведомственной бюджетной комиссии»(далее межведомственная бюджетная комиссия),изменений объемов и структуры базовых показателей.

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры, попадающих под действие  указа предусмотрены в объемах исходя из уровня соотношений их заработной платы к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), предусмотренной на 2016 год .

Корректировка бюджетных ассигнований производилась с учетом:

Прогнозируемого показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников  в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) на 2016 год -21167,2 рубля;

средней численности работников соответствующей категории персонала в муниципальной организации  социальной сферы, по итогам федерального статистического  наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников и по данным, предоставленным органами местного самоуправления муниципальных образований края в отраслевые министерства Ставропольского края, за 2015 год и первое полугодие 2016 года;

привлечения средств за счет доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства;

сокращение неэффективных расходов средств местного бюджета.

Расходы на выплату заработной платы работникам организации, финансируемых из местного бюджета,  предусмотрены в расчетных показателях  исходя из обеспечения минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 2 июня 2016 года №164-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с 01 июля 2016 года в размере 7500 рублей в месяц.

Начисления на выплаты по оплате труда, включающие   расходы местного бюджета по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний  на 2017 год исчислялся  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  При определении размера фонда оплаты труда на 2017 год тарифы страховых взносов  сохранены на уровне -30,2 процента. Расходы на оплату коммунальных услуг сформированы  с учетом прогнозируемого роста тарифов в 2017 году на 2,35 процента.

Решение о необходимости осуществления оптимизации расходов местного бюджета  приняты органами местного самоуправления муниципального образования самостоятельно с учетом прогноза собственных доходов ужесточения кредитной политики и необходимости соблюдения требований бюджетного законодательства.

 

Раздел 0102 Функционирование высшего должностного лица

субъекта Российской Федерации и муниципального образования

 

Расходы на оплату труда выборного должностного лица местного самоуправления, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, запланированы с учетом  размеров  должностных окладов, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 21 октября 2009 г. № 267-п  «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края».  Расходы на выплату компенсации стоимости санаторной путевки выборному должностному лицу местного самоуправления, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, запланированы на уровне 2016 года. Прогнозируемый объем расходов по  разделу на 2017 год составит 597,68 тысяч  рублей. Объем расходов по данному разделу по сравнению с 2016 годом остался без изменения. При определении размера фонда оплаты труда на 2017 год тарифы страховых взносов на заработную плату сохранены на уровне 2016 года - 30,2 процента.

Раздел 0103 Функционирование законодательных    (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

В целях реализации Федерального закона от 07 февраля 2011года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в местных бюджетах предусмотрены расходы на функционирование контрольно-счетных органов муниципальных образований. В соответствии со статьей 3 Федерального закона представительные органы поселения заключили соглашение с Советом  Кочубеевского муниципального района Ставропольского края  о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального  финансового контроля. Прогнозируемый объем расходов на содержание контрольно-счетных органов  на 2017 год составит 52,36 тысяч  рублей на уровне 2016 года.

 

Раздел 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

Расходы на оплату труда муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае,  запланированы с учетом  размеров  должностных окладов, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 21 октября 2009 г. № 267-п  «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»;

работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, запланированы с учетом  размеров должностных окладов, утвержденных постановлением Губернатора Ставропольского края от 18 ноября 2005г. № 680 «Об оплате труда работников государственных органов Ставропольского края, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Ставропольского края»;

работников, переведенных на новые системы оплаты труда и осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, запланированы с учетом  размеров должностных окладов, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 18 марта 2009 г. № 81-п «О введении новых систем оплаты труда работников органов государственной власти (государственных органов) Ставропольского края, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих.»  Расходы на выплату компенсации стоимости санаторной путевки муниципальным служащим муниципальной службы в Ставропольском крае  запланированы на уровне 2016 года. При определении размера фонда оплаты труда на 2017 год тарифы страховых взносов на заработную плату сохранены на уровне 2016 года- 30,2 процента.

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации планирование бюджетных ассигнований на содержание органов местного самоуправления муниципальным образованием осуществлялось с учетом соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования ,утвержденного Правительством Ставропольского края. Прогнозируемый объем расходов по  разделу на 2017 год составит 2659,08 тысяч рублей, что выше  показателей  запланированных в 2016 году  на 24,06  тысяч рублей или  в 1,01 раза.

Раздел 0107 Обеспечение проведения выборов и  референдумов

Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления муниципального образования на 2017 год предусмотрены в расчетных показателях из расчета количества избирателей и расходов на одного избирателя в сумме 77 рублей. Прогнозируемый объем расходов по разделу составит 83,31 тысяч рублей.

Раздел  0113 Другие общегосударственные вопросы.

 

Прогнозируемый объем расходов на 2017 год составит 101,84 тысяч рублей, что ниже   показателей  запланированных в 2016 году  на 1,85  тысяч рублей или  в 1,02 раза.

Прогнозируемый объем расходов на государственную регистрацию актов гражданского состояния составит 2,94 тысяч рублей, что выше   показателей  запланированных в 2016 году  на 0,75  тысяч рублей или  в 1,34 раза за счет увеличения прогнозируемого поступления субвенций.

Раздел 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Прогнозируемый объем расходов  на 2017 год составит 65,05 тысяч. рублей, что ниже   показателей  запланированных в 2016 году  на 104,49  тысяч рублей или  в 2,61 раза за счет сокращения  прогнозируемого поступления субвенций.

Раздел 0302 Органы внутренних дел

Прогнозируемый объем расходов по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории муниципального образования на 2016-2018 годы» составит 1,00 тысяч рублей.

Раздел 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

В бюджете муниципального образования предусмотрены расходы на осуществление дорожной деятельности в рамках муниципальных дорожных фондов в размере не менее прогнозируемого объема доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных( инжекторных) двигателей, провозимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет, а так же иных доходов, определенных нормативными правовыми актами муниципального образования о создании муниципального дорожного фонда. Прогнозируемый объем средств на формирование дорожного фонда на 2017 год запланирован  в сумме 1247,04 тысяч  рублей, согласно  Методическим  рекомендациям по планированию доходов  и бюджетных ассигнований на 2017 год. По сравнению с показателями  запланированными в 2016 году  дорожный фонд увеличится  на 473,04 тысяч рублей или в 1,61 раза. Запланированы бюджетные ассигнования для осуществление расходов  на ремонт дороги по ул.Степная  в части софинансирования средств, выделяемых из краевого бюджета  на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов.

 

Раздел 0502 Коммунальное хозяйство

Прогнозируемый объем расходов  на 2017 год составит 119,65 тысяч рублей на уровне 2016 года. Расходы запланированы на содержание водокачки с.Цветное.

Раздел 0503 Благоустройство

 

Прогнозируемый объем расходов  на 2017 год составит 891,12 тысяч  рублей, что ниже  показателей   запланированных в 2016 году  на 39,83 тысяч  рублей или в 1,04 раза. Прогнозируемый объем расходов на  уличное освещение на 2017 год составит 379,00 тысяч рублей,  что выше показателей   запланированных в 2016 году  на 23,00 тысяч рублей или на 1,06 раза. Прогнозируемый объем  расходов по организации и содержанию мест захоронения  составит в 2017 году 20,00 тыс. рублей, что ниже показателей   запланированных в 2016 году  на 20,00 тысяч  рублей или в 2 раза.

Прогнозируемые расходы  по прочим мероприятиям благоустройства территории в 2017 году составят 492,12 тысяч  рублей, что на 39,82 тысяч  рублей или в 1,09 раза ниже показателей   запланированных в 2016 году. Запланированы средства на уборку парковой зоны в сумме 127,00 тысяч рублей; на сбор и вывоз мусора по х. Мищенский в сумме 46,00 тыс. рублей; скашивание сорной растительности и  уборка территории  в сумме 317,12 тысяч рублей, уплату земельного налога 2,00 тысяч рублей.

Раздел 0707 Молодежная политика и оздоровление детей

Прогнозируемый объем расходов  в 2017 году составит 10,00 тысяч, что на 2,00 тысяч рублей или в 1,25 раза выше показателей запланированных в 2016 году.Средства запланированы для проведения мероприятий среди молодежи, согласно предоставленного плана.

Раздел 0801 Культура

 

Прогнозируемый объем расходов в 2017 году составит 3128,28 тысяч  рублей, что на 143,41 тысяч  рублей или в 1,05 раза  выше  показателей   запланированных в 2016 году.

Объем бюджетных ассигнований на предоставление мер социальной поддержки работникам культуры муниципального казенного учреждения культуры Мищенского сельсовета «Культурно-досуговый центр», работающим и проживающим в сельской местности, сформирован исходя из численности получателей указанных мер социальной поддержки в количестве 11 человек;  размера ежемесячной денежной выплаты работникам муниципального учреждения  культуры установленной на 2017 год в размере 711,00 рублей.  Объем запланированных средств составил 93,85 тысяч рублей

Фонд оплаты труда запланирован в сумме 2208,64 тысяч  рублей.  Средняя заработная плата работников муниципального учреждения культуры в 2017 году составит  15706,90 рублей.  При определении размера фонда оплаты труда на 2017 год тарифы страховых взносов на заработную плату сохранены на уровне 2016 года-30,2 процента. Запланированы средства на выплату пособия по уходу за ребенком до 3 лет в сумме 0,6 тысяч рублей.

На проведение культурно - досуговых мероприятий среди населения запланированы средства в сумме 73,50 тысяч рублей. Средства на коммунальные услуги: потребление природного газа и электроэнергии запланированы в сумме  295,00 тысяч  рублей. Остальные расходы запланированы на уровне 2016 года.

Раздел 1003 Социальное обеспечение населения

Прогнозируемый объем расходов по  разделу составит в 2017 году 100,00 тысяч  рублей на уровне запланированных  показателей 2016 года. При формировании расходов бюджета  учтены нормативы софинансирования   расходов, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  (из расчета на 2 семьи).

Раздел 1101 Физическая культура и сорт

Прогнозируемый объем расходов по разделу составит в 2017 году 76,75 тысяч  рублей, что на 5,22 тысяч  рублей или в 1,07 раза ниже  запланированных показателей в 2016 году. Раздел физическая культура предусмотрен в деятельности муниципального казенного учреждения  культуры Мищенского сельсовета «Культурно-досуговый цент».

 

 

Муниципальный  долг  муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

Муниципальный долг муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по состоянию на 01 января 2017 года составит 0,00 тыс.рублей.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в решении о бюджете должен быть утвержден предельный объем муниципального долга. Предельный объем долга означает максимально возможный объем долга, который может возникнуть при исполнении соответствующего бюджета.

В 2017 году предельный объем муниципального долга муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края составит 0,00 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального долга муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 01 января 2018 года составит 0,00 тыс. рублей.

СайтСайт Сайт Сайт Сайт Сайт Сайт Сайт Сайт Сайт Сайт

Сайт

Сайт