rss

О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год

25.12.2015 23:17

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

 

25 декабря 2015года                хутор Мищенский                                     № 156

 

О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района  Ставропольского края на 2016 год

 

 

Руководствуясь статьями  9,  11,  15, 154, 169,  187  Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьями 14, 35, 52, 53  Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьями 7,  26, 52  Устава муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

 

РЕШИЛ:

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее – местный бюджет) на 2016 год:

1) общий объем доходов местного бюджета на 2016 год в сумме 8557,73 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2016 год в сумме 8557,73 тыс. рублей.

2. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета - отделы, управления администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края согласно приложению 2 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов  местного бюджета -  органов местного самоуправления муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Кочубеевского муниципального района Ставропольского края– органов местного самоуправления муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ставропольского края – органов местного самоуправления муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края согласно приложению 5 к настоящему решению.

7. Утвердить перечень главных администраторов источников

финансирования дефицита местного бюджета - органов местного самоуправления муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края согласно приложению 6 к настоящему решению.

8. Утвердить распределение доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

9. Учесть в составе доходов местного бюджета:

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Кочубеевского  муниципального района Ставропольского края,  в сумме  413,00 тыс. рублей;

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Ставропольского края, в сумме  171,73 тыс. рублей.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,  подразделам, целевым статьям и группам видов расходов  классификации расходов бюджетов  в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению.

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов, классификации расходов местного бюджета на 2016 год согласно приложению  9 к настоящему решению.

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации  расходов местного бюджета на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему решению.

13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016год в сумме 0,00 тыс. рублей.

14. Считать приоритетными расходами местного бюджета:

-оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;

-социальное обеспечение населения;

-оплату коммунальных услуг и услуг связи;

-предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Кочубеевского муниципального района Ставропольского края;

-уплату налогов и сборов.

Главному распорядителю средств местного бюджета обеспечить направление средств местного бюджета на финансирование указанных расходов в 2016 году в первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год в сумме 774,00 тыс. рублей.

16. Администрация муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края не вправе направлять бюджетные ассигнования, предусмотренные в местном бюджете на софинансирование с бюджетом Ставропольского края, в размерах, превышающих долю софинансирования с бюджетом Ставропольского края, на иные цели без внесения изменений в настоящее решение.

17. Установить в 2016 году:

ежемесячный размер денежной выплаты мер социальной поддержки работникам культуры муниципального казенного учреждения культуры Мищенского сельсовета «Культурно-досуговый центр», проживающим и работающим в сельской местности  с 1 января в сумме 0,71 тыс. рублей.

18. Утвердить объем передаваемых иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета бюджету Кочубеевского муниципального района Ставропольского края на реализацию полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования Мищенского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 2016 году контрольно-счетным органом Кочубеевского муниципального района в сумме 52,36 тыс. рублей, согласно приложению 11 к настоящему решению.

19. Установить  предельный объем муниципального долга муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 2016 году в сумме 0,00 тыс. рублей.

20. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  на 01 января 2017 года по долговым обязательствам муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – в сумме 0,00 тыс. рублей.

21. Объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края не предусмотрен в связи с отсутствием муниципального долга.

22. Программа муниципальных заимствований муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского  края не предусмотрена в связи с отсутствием муниципальных заимствований.

23. Программа муниципальных гарантий муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края не предусмотрена в связи с отсутствием муниципальных гарантий.

24. Органы местного самоуправления муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края не вправе принимать в 2016 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края.

25. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, собственности и инвестициям.

26. Настоящее решение  обнародовать и опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образования Мищенского сельсовета «Вестник Мищенского сельсовета».

27. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

 

 

 

Глава муниципального образования

Мищенского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края                                                                     Л.И.Аношко

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

«О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год»

от 25 декабря  2015 г.  № 156

 

Источники

 

финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год

 

(тыс. рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма

1

2

3

Всего доходов бюджета муниципального образования Мищенского сельсовета

-

8557,73

Всего расходов бюджета муниципального образования Мищенского сельсовета

-

8557,73

Дефицит(-), профицит(+) бюджета муниципального образования Мищенского сельсовета

-

0,00

Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Мищенского сельсовета

-

0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

201 01 05 00 00 00 0000 000

0,00

Увеличение остатков средств бюджетов

201 01 05 00 00 00 0000 500

-8557,73

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

201 01 05 02 00 00 0000 500

-8557,73

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

201 01 05 02 01 00 0000 510

-8557,73

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

201 01 05 02 01 10 0000 510

-8557,73

Уменьшение остатков средств бюджетов

 

201 01 05 00 00 00 0000 600

8557,73

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

201 01 05 02 00 00 0000 600

8557,73

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

201 01 05 02 01 00 0000 610

8557,73

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских поселений

201 01 05 02 01 10 0000 610

8557,73

 

 

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

«О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год»

от 25 декабря 2015 г  № 156

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ

 

главных администраторов доходов  местного бюджета –  отделы, управления администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края *

 

Коды бюджетной классификации

Наименование главного администратора

доходов местного бюджета

главного админи-

стратора

 

доходов местного

бюджета

1

2

3

504

 

Финансовое управление администрации Кочубеевского муниципального  района Ставропольского края

504

1 17 0105010 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

504

2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов сельских  поселений

( в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

 

* в части доходов, зачисляемых в местный  бюджет

 

 

 

 

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

«О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год»

от 25 декабря  2015 г.  № 156

 

Перечень главных администраторов доходов  местного бюджета– органов местного самоуправления муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края **

Код бюджетной классификации

 

 

Наименование  главного администратора

доходов местного бюджета

Главного администратора

 

 

доходов местного бюджета

1

2

3

201

Администрация муниципального образования Мищенского

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

201

1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному);

201

1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (прочие поступления)

201

1 11 05035 10 1800 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (в части прочих доходов органов местного самоуправления)

201

1 11 05035 10 2800 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (в части прочих доходов  казенных учреждений)

201

1 11 05075 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)

 

 

201

1 13 01995 10 1701 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (в части доходов органов местного самоуправления по средствам от предпринимательской деятельности)

201

1 13 01995 10 2701 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (в части доходов казенных учреждений по средствам от предпринимательской деятельности)

201

1 13 02065 10 1000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений (в части доходов органов местного самоуправления)

201

1 13 02065 10 2000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений (в части доходов казенных учреждений)

201

1 13 02995 10 1000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  сельских поселений (в части доходов органов местного самоуправления сельских поселений)

201

1 13 02995 10 2000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений (в части доходов  казенных учреждений)

201

1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

 

 

201

 

1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных  бюджетных  и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации  материальных запасов по указанному имуществу

201

1 16  23051 10  0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений

201

1 16  23052 10  0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных  страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов  сельских поселений

201

1 16 32000 10 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств

( в части бюджетов сельских поселений)

201

1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

201

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

201

 

1 17 02020 10 0000 180

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях  сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

201

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских  поселений

201

1 18 05200 10 0000 151

 

Перечисления из бюджетов сельских поселений по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

201

2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам  сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

201

2 02 01001 10 5051 151

Дотации бюджетам сельских поселений   на выравнивание бюджетной обеспеченности (из районного фонда финансовой поддержки  поселений)

201

2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам  сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

201

2 02 02216 10 0137 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (осуществление дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов)

201

2 02 02999 10 0031 151

 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края)

201

2 02 03003 10 0000 151

Субвенции бюджетам  сельских поселений  на государственную регистрацию  актов гражданского состояния

201

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам  сельских поселений на осуществление первичного воинского учёта  на территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты

201

2 07 05030 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских  поселений

201

2 07 05030 10 0208 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений (учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления сельских поселений)

201

2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских  поселений

 

 

В части доходов, зачисляемых в   местный бюджет:

**Администрирование доходов местного бюджета от предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных денежных средств.

 

 

 

 

Приложение 4

к решению Совета депутатов муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

«О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год»                                                                                                                  от 25 декабря  2015 г. № 156

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Кочубеевского муниципального района Ставропольского края– органов местного самоуправления муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

 

Код бюджетной классификации

 

 

Наименование  главного администратора

доходов местного бюджета

Главного администратора

 

 

доходов местного бюджета

1

2

3

201

Администрация муниципального образования Мищенского

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

201

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

201

1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений.

 

Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

«О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год»

от 25 декабря 2015 г. № 156

 

Перечень главных администраторов доходов  бюджета Ставропольского края – органов местного самоуправления муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

 

Код бюджетной классификации

 

 

Наименование  главного администратора

доходов местного бюджета

Главного администратора

 

 

доходов местного бюджета

1

2

3

201

Администрация муниципального образования Мищенского

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

201

1 16 90020 02 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые  в бюджеты субъектов Российской Федерации

 

Приложение 6

к решению Совета депутатов муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

«О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год»

от 25 декабря 2015  г. № 156

 

Перечень главных администраторов источников  финансирования дефицита местного бюджета - органов местного самоуправления муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

 

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

 

Наименование администратора

главного администратора

источника финансирования дефицита местного бюджета

Наименование главного администратора источника финансирования дефицита местного бюджета

1

2

3

201

Администрация муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

201

01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами  сельских поселений в валюте Российской Федерации

201

01 03 01  00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

201

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

201

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских поселений

 

 

 

 

Приложение 7

к решению Совета депутатов муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

«О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015 год»

от 25 декабря 2015 г. № 156

 

Распределение

доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов на 2016 год

(тыс. рублей)

Код

бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование доходов

Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

7973,00

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

328,00

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

328,00

000 1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары  (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

464,00

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

464,00

000 1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

1200,00

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

1200,00

000 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

5980,00

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

104,00

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

5876,00

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

1,00

000 1 11 05000 00 0000 120

 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1,00

000 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

584,73

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

584,73

000 2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

413,00

000 2 02 01 003 00 0000 151

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

413,00

000 2 02 01003 10 0000  151

Дотации бюджетам сельских поселений  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

413,00

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

171,73

000 2 02 03 003 00 0000 151

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния

2,19

000 2 02 03 003 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрации актов гражданского состояния

2,19

000 2 02 03015 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

169,54

000 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

169,54

 

Всего

8557,73

 

 

Приложение 8
к решению Совета депутатов муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

«О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год»

от 25 декабря 2015 г. № 156

 

 

Распределение

 

бюджетных ассигнований по разделам (Рз) подразделам (ПР), целевым статьям  (ЦСР) и группам видов  расходов(ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов  местного бюджета (Вед) на 2016 год                                                                                                                    ( тыс.рублей)

 

Наименование

Вед

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

Администрация муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

 

 

201

 

8557,73

Общегосударственные вопросы

201

01

3388,75

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

201

01

02

 

 

597,68

Непрограммное направление

расходов на руководство и

управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

01

02

50 0 00 00000

 

597,68

Глава муниципального образования

201

01

02

50 3 00 00000

 

597,68

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

201

01

02

50 3 00 10010

 

41,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

02

50 3 00 10010

100

41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

201

01

02

50 3 00 10020

 

556,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

02

50 3 00 10020

100

556,13

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

201

01

03

 

 

52,36

Непрограммное направление

расходов на руководство и

управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

01

03

50 0 00 00000

 

52,36

Центральный аппарат

201

01

03

50 4 00 00000

 

52,36

Межбюжетные трансферты из бюджетов поселений, предаваемые бюджету муниципального района на осуществление части полномочий

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

 

201

01

03

50 4  00 90040

 

52,36

Межбюджетные трансферты

201

01

03

50 4 00 90040

500

52,36

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

201

01

04

 

 

2635,02

Непрограммное направление

расходов на руководство и

управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

01

04

50 0 00 00000

 

2635,02

Центральный аппарат

201

01

04

50 4  00 00000

 

2635,02

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

201

01

04

50 4 00 10010

 

457,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

04

50 4  00 10010

100

110,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

01

04

50 4  00 10010

200

338,50

Иные бюджетные ассигнования

201

01

04

50 4 00 10010

800

8,40

Расходы на выплаты по оплате

труда работников органов местного самоуправления

201

01

04

50 4 00 10020

 

2177,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

04

50 4 00 10020

100

2177,32

Другие общегосударственные вопросы

201

01

13

 

 

103,69

Непрограммное направление

расходов на руководство и

управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

01

13

50 0 00 00000

 

101,50

Непрограммные расходы связанные

с общегосударственным управлением непрограммных направлений

201

01

13

50 6 00 00000

 

101,50

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств государства

201

01

13

50 6 00 10040

 

101,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

01

13

50 6 00 10040

200

60,00

Иные бюджетные ассигнования

201

01

13

50 6 00 10040

800

41,50

Непрограммные расходы  на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

 

201

01

13

51 0 00 00000

 

2,19

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

01

13

51 1 00 00000

 

2,19

Государственная регистрация актов гражданского состояния

201

01

13

51 1 00 59300

 

2,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

01

13

51 1 00 59300

200

2,19

Национальная оборона

201

02

169,54

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

201

02

03

 

 

169,54

Непрограммные расходы  на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

 

201

02

03

51 0 00 00000

 

169,54

Непрограммные расходы в рамках  направлений деятельности органов местного самоуправления

201

02

03

51 1 00 00000

 

169,54

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты

201

02

03

51 1 00 51180

 

169,54

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

02

03

51 1 00 51180

100

144,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

201

02

03

51 1 00 51180

200

25,45

Национальная экономика

201

04

 

 

774,00

Дорожное хозяйство

(дорожные фонды)

201

04

09

 

 

774,00

Непрограммные расходы  на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

 

201

04

09

51 0 00 00000

 

774,00

Непрограммные расходы в рамках  направлений деятельности органов местного самоуправления

201

04

09

51 1 00 00000

 

774,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета

201

04

09

51 1 00 S6460

 

310,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

04

09

51 1 00 S6460

200

310,00

Расходы на мероприятия  по поддержке дорожного хозяйства

201

04

09

51 1 00 22020

 

464,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

201

04

09

51 1 00 22020

200

464,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

201

05

1050,60

Коммунальное хозяйство

201

05

02

 

119,65

Непрограммные расходы  на

управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

 

201

05

02

51 0 00 00000

119,65

Непрограммные расходы в рамках  направлений деятельности органов местного самоуправления

201

05

02

51 1 00 00000

119,65

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства

201

05

02

51 1 00 22250

119,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

05

02

51 1 00 22250

200

119,65

Благоустройство

201

05

03

 

 

930,95

Непрограммные расходы  на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

 

201

05

03

51 0 00 00000

 

930,95

Непрограммные расходы в рамках  направлений деятельности органов местного самоуправления

201

05

03

51 1 00 00000

 

930,95

Расходы по уличному освещению

201

05

03

51 1 00 22200

 

356,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

05

03

51 1 00 22200

200

356,00

Расходы по организации и содержанию мест захоронения

201

05

03

51 1 00 22220

 

40,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

05

03

51 1 00 22220

200

40,00

Расходы  по прочим мероприятиям  благоустройства территории

201

05

03

51 1 00 22230

 

534,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

05

03

51 1 00 22230

200

531,95

Иные бюджетные ассигнования

201

05

03

51 1 00 22230

800

3,00

Образование

201

07

8,00

Молодежная политика и оздоровление детей

201

07

07

 

 

8,00

Непрограммные расходы  на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

07

07

51 0 00 00000

 

8,00

Непрограммные расходы в рамках  направлений деятельности органов местного самоуправления

201

07

07

51 1 00 00000

 

8,00

Расходы на проведение мероприятий  для детей и молодежи

201

07

07

51 1 00 22170

 

8,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

07

07

51 1 00 22170

200

8,00

Культура,  кинематография

201

08

2984,87

Культура

201

08

01

 

 

2984,87

Обеспечение деятельности

учреждений в сфере культуры

201

08

01

54 0 00 00000

 

2984,87

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности

учреждений в сфере культуры

201

08

01

54 1 00 00000

 

2984,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

201

08

01

54 1 00 11010

 

2984,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

08

01

54 1 00 11010

100

2163,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

08

01

54 1 00 11010

200

817,78

Иные бюджетные ассигнования

201

08

01

54 1 00 11010

800

4,00

Социальная политика

201

10

100,00

Социальное обеспечение населения

201

10

03

 

 

100,00

Непрограммные расходы  на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

 

201

10

03

51 0 00 00000

 

100,00

Непрограммные расходы в рамках  направлений деятельности органов местного самоуправления

201

10

03

51 1 00 00000

 

100,00

Расходы связанные

с реализацией мероприятий  по обеспечению жильем молодых

семей

201

10

03

51 1 00 20240

 

100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

201

10

03

51 1 00 20240

300

100,00

Физическая культура и спорт

201

11

81,97

Физическая культура

201

11

01

 

 

81,97

Обеспечение деятельности

учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма

 

201

11

01

56 0 00 00000

 

81,97

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности

учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма

201

11

01

56 1 00 00000

 

81,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

201

11

01

56 1 00 11010

 

81,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

11

01

56 1 00 11010

100

70,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

11

01

56 1 00 11010

200

10,00

Иные бюджетные ассигнования

201

11

01

56 1 00 11010

800

1,20

Итого

 

 

 

 

 

8557,73

 

Приложение 9

к решению Совета депутатов муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

«О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год»

от 25 декабря 2015 г. №  156

 

 

Распределение

 

бюджетных ассигнований по разделам (Рз) подразделам (ПР), целевым статьям  (ЦСР) и группам видов  расходов(ВР) классификации расходов местного бюджета на 2016 год

год                                                                                                                   ( тыс.рублей)

 

 

Наименование

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

Общегосударственные вопросы

01

3388,75

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

 

 

597,68

Непрограммное направление

расходов на руководство и

управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

01

02

50 0 00 00000

 

597,68

Глава муниципального образования

01

02

50 3 00 00000

 

597,68

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

02

50 3 00 10010

 

41,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

50 3 00 10010

100

41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

02

50 3 00 10020

 

556,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

50 3 00 10020

100

556,13

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

 

 

52,36

Непрограммное направление

расходов на руководство и

управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

01

03

50 0 00 00000

 

52,36

Центральный аппарат

01

03

50 4 00 00000

 

52,36

Межбюжетные трансферты из бюджетов поселений, предаваемые бюджету муниципального района на осуществление части полномочий

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

 

01

03

50 4  00 90040

 

52,36

Межбюджетные трансферты

01

03

50 4 00 90040

500

52,36

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

 

 

2635,02

Непрограммное направление

расходов на руководство и

управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

01

04

50 0 00 00000

 

2635,02

Центральный аппарат

01

04

50 4  00 00000

 

2635,02

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

50 4 00 10010

 

457,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

50 4  00 10010

100

110,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

50 4  00 10010

200

338,50

Иные бюджетные ассигнования

01

04

50 4 00 10010

800

8,40

Расходы на выплаты по оплате

труда работников органов местного самоуправления

01

04

50 4 00 10020

 

2177,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

50 4 00 10020

100

2177,32

Другие общегосударственные вопросы

01

13

 

 

103,69

Непрограммное направление

расходов на руководство и

управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

01

13

50 0 00 00000

 

101,50

Непрограммные расходы связанные

с общегосударственным управлением непрограммных направлений

01

13

50 6 00 00000

 

101,50

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств государства

01

13

50 6 00 10040

 

101,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

50 6 00 10040

200

60,00

Иные бюджетные ассигнования

01

13

50 6 00 10040

800

41,50

Непрограммные расходы  на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

 

01

13

51 0 00 00000

 

2,19

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

01

13

51 1 00 00000

 

2,19

Государственная регистрация актов гражданского состояния

01

13

51 1 00 59300

 

2,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

51 1 00 59300

200

2,19

Национальная оборона

02

169,54

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

 

 

169,54

Непрограммные расходы  на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

02

03

51 0 00 00000

 

169,54

Непрограммные расходы в рамках  направлений деятельности органов местного самоуправления

02

03

51 1 00 00000

 

169,54

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

51 1 00 51180

 

169,54

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

51 1 00 51180

100

144,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

02

03

51 1 00 51180

200

25,45

Национальная экономика

04

 

 

774,00

Дорожное хозяйство

(дорожные фонды)

04

09

 

 

774,00

Непрограммные расходы  на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

04

09

51 0 00 00000

 

774,00

Непрограммные расходы в рамках  направлений деятельности органов местного самоуправления

04

09

51 1 00 00000

 

774,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета

04

09

51 1 00 S6460

 

310,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

51 1 00 S6460

200

310,00

Расходы на мероприятия  по поддержке дорожного хозяйства

04

09

51 1 00 22020

 

464,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

04

09

51 1 00 22020

200

464,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

1050,60

Коммунальное хозяйство

05

02

 

119,65

Непрограммные расходы  на

управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

05

02

51 0 00 00000

119,65

Непрограммные расходы в рамках  направлений деятельности органов местного самоуправления

05

02

51 1 00 00000

119,65

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства

05

02

51 1 00 22250

119,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

51 1 00 22250

200

119,65

Благоустройство

05

03

 

 

930,95

Непрограммные расходы  на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

05

03

51 0 00 00000

 

930,95

Непрограммные расходы в рамках  направлений деятельности органов местного самоуправления

05

03

51 1 00 00000

 

930,95

Расходы по уличному освещению

05

03

51 1 00 22200

 

356,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

51 1 00 22200

200

356,00

Расходы по организации и содержанию мест захоронения

05

03

51 1 00 22220

 

40,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

51 1 00 22220

200

40,00

Расходы  по прочим мероприятиям  благоустройства территории

05

03

51 1 00 22230

 

534,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

51 1 00 22230

200

531,95

Иные бюджетные ассигнования

05

03

51 1 00 22230

800

3,00

Образование

07

8,00

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

 

 

8,00

Непрограммные расходы  на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

07

07

51 0 00 00000

 

8,00

Непрограммные расходы в рамках  направлений деятельности органов местного самоуправления

07

07

51 1 00 00000

 

8,00

Расходы на проведение мероприятий  для детей и молодежи

07

07

51 1 00 22170

 

8,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

07

51 1 00 22170

200

8,00

Культура,  кинематография

08

2984,87

Культура

08

01

 

 

2984,87

Обеспечение деятельности

учреждений в сфере культуры

08

01

54 0 00 00000

 

2984,87

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности

учреждений в сфере культуры

08

01

54 1 00 00000

 

2984,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

08

01

54 1 00 11010

 

2984,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

01

54 1 00 11010

100

2163,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

54 1 00 11010

200

817,78

Иные бюджетные ассигнования

08

01

54 1 00 11010

800

4,00

Социальная политика

10

100,00

Социальное обеспечение населения

10

03

 

 

100,00

Непрограммные расходы  на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

10

03

51 0 00 00000

 

100,00

Непрограммные расходы в рамках  направлений деятельности органов местного самоуправления

10

03

51 1 00 00000

 

100,00

Расходы связанные

с реализацией мероприятий  по обеспечению жильем молодых

семей

10

03

51 1 00 20240

 

100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

51 1 00 20240

300

100,00

Физическая культура и спорт

11

81,97

Физическая культура

11

01

 

 

81,97

Обеспечение деятельности

учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма

 

11

01

56 0 00 00000

 

81,97

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности

учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма

11

01

56 1 00 00000

 

81,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

11

01

56 1 00 11010

 

81,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11

01

56 1 00 11010

100

70,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

01

56 1 00 11010

200

10,00

Иные бюджетные ассигнования

11

01

56 1 00 11010

800

1,20

Итого

 

 

 

 

8557,73

 

 

 

 

 

Приложение 10
к решению Совета депутатов муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

«О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год»

от 25 декабря 2015 г. № 156

 

 

 

Распределение

 

бюджетных ассигнований по разделам (Рз) подразделам (ПР)  классификации  расходов  местного бюджета на 2016 год

( тыс.рублей)

Наименование

РЗ

ПР

Сумма

Общегосударственные вопросы

01

3388,75

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

597,68

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

52,36

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

2635,02

Другие общегосударственные вопросы

01

13

103,69

Национальная оборона

02

169,54

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

169,54

Национальная экономика

04

774,00

Дорожное хозяйство

(дорожные фонды)

04

09

774,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

1050,60

Коммунальное хозяйство

05

02

119,65

Благоустройство

05

03

930,95

Образование

07

8,00

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

8,00

Культура,  кинематография

08

2984,87

Культура

08

01

2984,87

Социальная политика

10

100,00

Социальное обеспечение населения

10

03

100,00

Физическая культура и спорт

11

81,97

Физическая культура

11

01

81,97

Итого

 

 

8557,73

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 11
к решению Совета депутатов муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

«О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год»

от 25 декабря  2015 г. №  156

 

 

 

 

ОБЪЕМ

передаваемых  иных  межбюджетных трансфертов  из  местного бюджета бюджету Кочубеевского муниципального района Ставропольского края на реализацию полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по осуществлению  внешнего муниципального финансового контроля в 2016 году контрольно-счетным органом Кочубеевского муниципального района.

(тыс. руб.)

Наименование

Сумма

Бюджет  Кочубеевского муниципального района Ставропольского края

52,36

Итого

52,36

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 

к  решению Совета депутатов  муниципального образования

Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

«О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на  2016 год"

 

ДОХОДЫ

 

Формирование доходной части  бюджета муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год (далее - местный бюджет) осуществлялось исходя из параметров  прогноза социально-экономического развития муниципального образования Мищенского сельсовета  на 2016 год и  на период до 2018 года, утвержденных  Постановлением администрации муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  от 18 июня 2015 г. № 43 , основных направлений  бюджетной  политики  муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год,  утвержденных  Постановлением администрации муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  от 14 сентября 2015 г. № 50 , основных направлений налоговой политики  муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год,  утвержденных  Постановлением администрации муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  от 14 сентября 2015 г № 48 и основных направлений долговой политики муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год,  утвержденных  Постановлением администрации муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  от 14 сентября 2015г № 49, оценки поступлений доходов в местный бюджет в 2015 году.  Расчет доходной части местного бюджета на 2016 год производился исходя из показателей налоговой базы по данным налоговой отчетности за 2014 год в соответствии с Методикой  прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета  муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района  Ставропольского края, утвержденной распоряжением администрации муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  от 02 ноября 2015 года № 129-р.  В расчетах учтены результаты согласования с министерством финансов Ставропольского края исходных показателей для проведения расчетов по распределению бюджетных средств на 2016 год (далее - исходные данные), применяемых для формирования доходной части бюджета.

Объем доходов  местного бюджета без учета безвозмездных поступлений определен в сумме 7973,00 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы – 7972,00 тыс. рублей, неналоговые доходы – 1,00 тыс. рублей.

Сумма планируемых  поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет на 2016 год увеличится по отношению к сопоставимым плановым показателям в 2015 году на 3785,75 тыс. рублей или в 1,90 раза.

 

Налог на доходы физических лиц

 

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в местный  бюджет  определялся исходя из суммы облагаемого дохода  физических лиц   по данным формы № 5-НДФЛ за 2014 год предоставленной  межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по Ставропольскому краю,  отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки в соответствии со статьей 224 Налогового кодекса Российской Федерации. Итоговая сумма налога на доходы физических лиц увеличена на коэффициент роста фонда оплаты труда в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Ставропольского края, на текущий финансовый год-103,72 процента, на 2016 год-104,50 процента.

Доходы местного  бюджета   по налогу на доходы физических лиц в 2016 году   прогнозно составят 328,00 тыс. рублей. Сумма налога на 2016 год увеличится  по отношению к сопоставимым плановым показателям в 2015 году  на 11,75 тыс. рублей или в 1,04 раза.

 

Акцизы

 

В соответствии с пунктом 3.1. статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации в местные бюджеты учитываются поступления доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, по нормативу 10 процентов доходов консолидированного бюджета от указанного налога.

Размер дифференцированного норматива отчислений в местный бюджет   доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, установлен в размере 0,0103 исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения общего пользования отражаемые в отчете по форме федерального статистического наблюдения № 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

Доходы местного бюджета  муниципального образования Мищенского сельсовета  по акцизам  в 2016 году   прогнозно составят 464,00 тыс. рублей. Сумма налога на 2016 год уменьшится  по отношению к сопоставимым плановым показателям в 2015 году  на 18,00 тыс. рублей или в 1,04 раза,

 

 

Налог на имущество физических лиц.

 

 

Расчет налогового потенциала по налогу на имущество физических лиц на 2016 год  производился исходя из налогооблагаемой базы и средней ставки налога по данным  формы № 5-МП за 2014 год, предоставленного межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по Ставропольскому краю. Налоговый потенциал по налогу на имущество физических лиц в местный бюджет рассчитывался с учетом 10 процентов недоимки по состоянию на 01 июля 2015года.

Доходы местного бюджета  муниципального образования Мищенского сельсовета  по налогу на имущество физических лиц в 2016 году   прогнозно составят 104,00 тыс. рублей. Сумма налога на 2016 год уменьшится по отношению к сопоставимым плановым показателям в 2015 году на 11,00 тыс. рублей или в 1,11 раза

 

Единый сельскохозяйственный налог

 

Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога в  местный бюджет  на 2016 год производился исходя из налоговой базы  по данным формы № 5 –ЕСХН за 2014 год, предоставленного межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по Ставропольскому краю. В соответствии с пунктом 5 статьи 346.6 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая база  по единому  сельскохозяйственному  налогу уменьшается на сумму убытков, полученных по муниципальному образованию в предыдущих налоговых периодах. Исчисленная  на 2016 год сумма налога (налоговая база по ставке 6 процентов) скорректирована на индекс потребительских цен на 2015 год в размере 116,8 процента (оценка 2015 года к 2014 году) и  на индекс потребительских цен  в размере 107 процентов (2016год к 2015 году). В расчете прогноза поступлений единого сельскохозяйственного налога учитывается 10 процентов недоимки по состоянию на 01 июля 2015 года.

Доходы местного  бюджета по единому сельскохозяйственному налогу в 2016 году прогнозно составят 1200,00 тыс. рублей. Сумма налога на 2016 год   по отношению к сопоставимым плановым показателям в  2015 году не изменится.

 

 

 

 

 

 

 

Земельный налог

 

Налоговый потенциал по земельному налогу рассчитан на основании показателей налогового отчета  по форме № 5 –МН за 2014 год, предоставленного межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по Ставропольскому краю, с учетом кадастровой стоимости земельных участков в соответствии с приказами министерства имущественных отношений Ставропольского края от 25 декабря 2012г.    № 202 и № 203.

В расчете применялась средняя налоговая ставка, сложившаяся в муниципальном образовании, которая определялась как отношение суммы налога, подлежащего уплате в бюджет муниципального образования , к налоговой базе отчетного периода по данным налоговой отчетности по форме № 5-МН за 2015 год с учетом коэффициента изменения ставок по земельному налогу в отчетном финансовом году. В  налоговую базу, по актам сверки с Министерством финансов Ставропольского края, включена кадастровая стоимость земельного участка № 26:15:000000:110, который на данный момент не используется. Запланировано поступление земельного налога с этого участка в сумме 4714,00 тыс.рублей.

Налоговый потенциал по земельному налогу рассчитан с учетом 10 процентов недоимки по состоянию на 01 июля 2015 года.

Доходы  местного бюджета по  земельному налогу в 2016 году прогнозно составят 5876,00 тыс. рублей. Сумма налога на 2016 год увеличится по отношению к сопоставимым плановым показателям в  2015 году на 3803,00 тыс. рублей или в 2,83 раза.

 

 

Неналоговые доходы

 

Прогнозирование неналоговых доходов в местный бюджет по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности,  на 2016 год осуществлялось в соответствии с Методикой расчета прогноза налогового потенциала консолидированного бюджета Ставропольского края, утвержденной Законом Ставропольского края от 27 февраля 2008г. № 6-кз «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае» на основании данных администраторов указанных видов доходов.

Прогнозно сумма дохода в 2016году составит 1,00 тыс. рублей. Сумма дохода на 2016 год  по отношению к сопоставимым плановым показателям в  2015 году не изменится.

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездные поступления

 

Безвозмездные поступления в  местном бюджете на 2016 год предусмотрены в объеме 584,73 тыс. рублей, из них по направлениям:

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 584,73тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в  местном бюджете   на 2016 год предусмотрены в форме  дотаций,  выделяемые из районного фонда финансовой поддержки поселений  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – в сумме 413,00 тыс. рублей,  выделяемые из районного фонда финансовой поддержки поселений, субвенций – в сумме 171,73 тыс.рублей.

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов уменьшены  на 3327,00 тыс. рублей или в 9,06 раза.

Объем субвенций  на 2016 год увеличился по сравнению с 2015 годом на сумму 9,18 тыс. рублей  или в 1,06 раза.

РАСХОДЫ

Планирование бюджетных ассигнований муниципальным образованием на 2016 год осуществлено с учетом следующих подходов и особенностей, определенных исходя из параметров  прогноза социально-экономического развития муниципального образования Мищенского сельсовета  на 2016 год и  на период до 2018 года, утвержденных  Постановлением администрации муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  от 18 июня 2015 г. № 43 ,основных направлений  бюджетной  политики  муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год,  утвержденных  Постановлением администрации муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  от 14 сентября 2015 г. № 50, основных направлений налоговой политики  муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год,  утвержденных  Постановлением администрации муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  от 14 сентября 2015 г № 48 и основных направлений долговой политики муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год,  утвержденных  Постановлением администрации муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  от 14 сентября 2015г № 49.

Планирование бюджетных ассигнований за счет субвенций и иных  межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  осуществлялось муниципальным образованием  самостоятельно отдельно по каждому источнику поступления доходов и направлению расходов. Объем планируемых расходов за счет субвенций и иных межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации соответствует прогнозу поступления  данных доходов.

За базу для формирования  бюджетных ассигнований на 2016 год приняты показатели, утвержденные  Решением Совета  депутатов муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 12 декабря 2014 г. № 124 "О бюджете муниципального образования  Мищенского сельсовета Кочубеевского района  Ставропольского края на 2015 год" с учетом изменений  объемов и структуры расходов местного бюджета и отраслевых особенностей (далее – базовые показатели).

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры просчитаны с учетом корректировки  бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение выполнения положений указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной  политики» направленного на повышение оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетного сектора экономики, поименованных в указах.

Корректировка бюджетных ассигнований производилась с учетом : введения в целях использования для мониторинга реализации указов статистического показателя «среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)»,который по результатам проведения Росстатом экспериментальных расчетов в 2016 году по Ставропольскому краю составит 21167,2 рубля; средней численности работников соответствующей категории персонала, по итогам федерального статистического  наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников и по данным, предоставленным органами местного самоуправления муниципальных образований края в отраслевые министерства Ставропольского края, за 2014год и первое полугодие 2015 года. Начисления на выплаты по оплате труда, включающие   расходы местного бюджета по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2016 год, исчисляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  При определении размера фонда оплаты труда на 2016 год тарифы страховых взносов  сохранены на уровне -30,2 процента. Расходы на оплату коммунальных услуг на 2016 год сформированы на уровне 2015 года. Решение о необходимости осуществления оптимизации расходов местного бюджета  приняты органами местного самоуправления муниципального образования самостоятельно с учетом прогноза собственных доходов ужесточения кредитной политики и необходимости соблюдения требований бюджетного законодательства.

 

Раздел 0102 Функционирование высшего должностного лица            субъекта Российской Федерации и муниципального образования

 

Расходы на оплату труда выборного должностного лица местного самоуправления, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, запланированы с учетом  размеров  должностных окладов, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 21 октября 2009 г. № 267-п  «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края».  Расходы на выплату компенсации стоимости санаторной путевки выборному должностному лицу местного самоуправления, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, запланированы на уровне 2015 года. Прогнозируемый объем расходов по  разделу на 2016 год составит 597,68 тыс. руб. Объем расходов по данному разделу по сравнению с 2015 годом остался без изменения. При определении размера фонда оплаты труда на 2016 год тарифы страховых взносов на заработную плату сохранены на уровне 2015 года-30,2 процента.

Раздел 0103 Функционирование законодательных    (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

В целях реализации Федерального закона от 07 февраля 2011года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в местных бюджетах предусмотрены расходы на функционирование контрольно-счетных органов муниципальных образований. В соответствии со статьей 3 Федерального закона представительные органы поселения заключили соглашение с Советом  Кочубеевского муниципального района Ставропольского края  о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального  финансового контроля. Прогнозируемый объем расходов на содержание контрольно-счетных органов  на 2016 год составит 52,36 тыс. рублей на уровне 2015 года.

 

Раздел 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

Расходы на оплату труда муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае, запланированы с учетом  размеров  должностных окладов, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 21 октября 2009 г. № 267-п  «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»;

работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, запланированы с учетом  размеров должностных окладов, утвержденных постановлением Губернатора Ставропольского края от 18 ноября 2005г. № 680 «Об оплате труда работников государственных органов Ставропольского края, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Ставропольского края»;

работников, переведенных на новые системы оплаты труда и осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, запланированы с учетом  размеров должностных окладов, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 18 марта 2009г. № 81-п «О введении новых систем оплаты труда работников органов государственной власти (государственных органов) Ставропольского края, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих.»  Расходы на выплату компенсации стоимости санаторной путевки муниципальным служащим муниципальной службы в Ставропольском крае  запланированы на уровне 2015 года. При определении размера фонда оплаты труда на 2016 год тарифы страховых взносов на заработную плату сохранены на уровне 2015 года - 30,2 процента. Прогнозируемый объем расходов по  разделу на 2016 год составит 2635,02 тыс.руб., что ниже базовых показателей на 80,62  тыс.рублей или  в 1,03 раза. Остальные расходы рассчитаны на уровне 2015 года. В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации запланированные бюджетные ассигнования на содержание органов местного самоуправления муниципального образования  осуществлялись с учетом соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, утвержденного Правительством Ставропольского края.

Раздел  0113 Другие общегосударственные вопросы.

 

Прогнозируемый объем расходов на 2016 год составит 103,69 тыс. рублей, что ниже базовых показателей на 34,38 тыс. рублей или в 1,33 раза.

Прогнозируемый объем расходов на государственную регистрацию актов гражданского состояния составит 2,19 тыс. рублей, что ниже базовых показателей на 1,38 тыс. рублей или в 1,63 раза за счет увеличения прогнозируемого поступления субвенций.

 

Раздел 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Прогнозируемый объем расходов  на 2016 год составит 169,54 тыс. рублей, что выше базовых показателей на 10,56 тыс. рублей  или в 1,07раза  за счет увеличения прогнозируемого поступления субвенций.

Раздел 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

В бюджете муниципального образования предусмотрены расходы на осуществление дорожной деятельности в рамках муниципальных дорожных фондов в размере не менее прогнозируемого объема доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)карбюраторных( инжекторных) двигателей, провозимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет, а так же иных доходов, определенных нормативными правовыми актами муниципального образования о создании муниципального дорожного фонда. Прогнозируемый объем средств на формирование дорожного фонда на 2016 год запланирован  в сумме 774,00 тыс. рублей, согласно  Методическим  рекомендациям по планированию доходов  и бюджетных ассигнований на 2016 год . По сравнению с базовыми показателями дорожный фонд увеличится  на 141,75 тыс. рублей или в 1,22 раза . Дополнительно в размере 310,00 тыс.рублей запланированы бюджетные ассигнования для осуществление расходов на развитие улично-дорожной сети поселения (ремонт дороги по ул.Советская  в части софинансирования средств, выделяемых из краевого бюджета  на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов.)Средства запланированы на содержание и   ремонт дорог.

 

Раздел 0502 Коммунальное хозяйство

Прогнозируемый объем расходов  на 2016 год составит 119,65 тыс.рублей. Расходы запланированы на содержание водокачки с.Цветное.

Раздел 0503 Благоустройство

 

Прогнозируемый объем расходов  на 2016 год составит 930,95 тыс. рублей, что ниже  базовых показателей на 66,31 тыс. рублей или в 1,07 раза. Прогнозируемый объем расходов на  уличное освещение на 2016 год составит 356,00 тыс. рублей, ниже базовых показателей на 20 тыс. рублей или на 1,06. Прогнозируемый объем  расходов по организации и содержанию мест захоронения  составит в 2016 году 40,00 тыс. рублей. Расходы запланированы на уровне 2015 года.

Прогнозируемые расходы  по прочим мероприятиям благоустройства территории в 2016 году составят 534,95тыс. рублей, что на 46,31 тыс. рублей или в 1,09 процента ниже базовых показателей. Запланированы средства на уборку парковой зоны в сумме 127,00 тыс. рублей; на сбор и вывоз мусора по х. Мищенский в сумме 46,00 тыс. рублей; скашивание сорной растительности и  уборка территории  в сумме 258,95 тыс. рублей.

и расчистка свалок  -100,00 тыс.рублей.

Раздел 0707 Молодежная политика и оздоровление детей

Прогнозируемый объем расходов  в 2016 году составит 8,00 тыс. рублей, что ниже  базовых показателей на 2,00 тыс. рублей или в 1,25 раза. Средства запланированы для проведения мероприятий среди молодежи, согласно предоставленного плана.

Раздел 0801 Культура

 

Прогнозируемый объем расходов в 2016 году составит 2984,87 тыс. рублей, что на 31,14 тыс. рублей или в 1,01 раза выше базовых показателей.

С учетом общих подходов формирования бюджетных ассигнований на 2016 год по сравнению с базовыми показателями увеличены расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг или отдельных их видов работникам  муниципального учреждения культуры, работающим и проживающим в сельской местности. Объем бюджетных ассигнований на предоставление мер социальной поддержки работникам культуры муниципального казенного учреждения культуры Мищенского сельсовета «Культурно-досуговый центр», работающим и проживающим в сельской местности, сформирован исходя из численности получателей указанных мер социальной поддержки в количестве 11 человек;  размера ежемесячной денежной выплаты работникам муниципального учреждения культуры установленной на 2016 год в размере 711,00 рублей. Объем запланированных средств составил 93,85 тыс.рублей

Фонд оплаты труда запланирован в сумме 2068,63 тыс. рублей.  Средняя заработная плата работников муниципального учреждения культуры в 2016 году составит  14711,20 рубля на уровне 2015 года.  При определении размера фонда оплаты труда на 2016 год тарифы страховых взносов на заработную плату сохранены на уровне 2015 года-30,2 процента. Запланированы средства на выплату пособия по уходу за ребенком до 3 лет в сумме 0,6 тыс.рублей.

На проведение культурно - досуговых мероприятий среди населения запланированы средства в сумме 73,30 тыс.рублей. Средства на коммунальные услуги: потребление природного газа и электроэнергии запланированы на уровне 2015 года в размере  272,60 тыс. рублей. Для оформления подписных печатных изданий запланированные средства в сумме 14,60 тыс. рублей. Остальные расходы запланированы на уровне 2015 года.

Раздел 1003 Социальное обеспечение населения

Прогнозируемый объем расходов по  разделу составит в 2016 году 100,00 тыс. рублей на уровне базовых показателей 2015 года. При формировании расходов бюджета  учтены нормативы софинансирования   расходов, связанных

с реализацией мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  (из расчета на 2 семьи).

Раздел 1101 Физическая культура и спорт

Прогнозируемый объем расходов по разделу составит в 2016 году 81,97 тыс. рублей, что на 4,00 тыс. рублей или в 1,05 раза ниже базовых показателей. Раздел физическая культура предусмотрен в деятельности муниципального казенного учреждения  культуры Мищенского сельсовета «Культурно-досуговый цент». Фонд оплаты труда на 2016 год запланирован на уровне 2015 года, тарифы страховых взносов на заработную плату сохранены на уровне 2015 года- 30,2 процента.

 

 

Муниципальный  долг  муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

Муниципальный долг муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по состоянию на 01 января 2016 года составит 0,00 тыс.рублей.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в решении о бюджете должен быть утвержден предельный объем муниципального долга. Предельный объем долга означает максимально возможный объем долга, который может возникнуть при исполнении соответствующего бюджета.

В 2016 году предельный объем муниципального долга муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края составит 0,00 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального долга муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 01 января 2017 года составит 0,00 тыс. рублей.

Вложения:
Скачать файл (Решение №156.doc)Решение №156.doc[О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год]720 Kb

СайтСайт Сайт Сайт Сайт Сайт Сайт Сайт Сайт Сайт Сайт

Сайт

Сайт