rss

О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 год

20.12.2017 20:52

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

 

20 декабря 2017 год                хутор Мищенский                                        № 18

 

О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района  Ставропольского края на 2018 год

 

Руководствуясь статьями  9,  11,  15 , 154, 169,  184.2.  Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьями 14, 35, 52, 53  Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьями 7, 26, 52  Устава муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва

 

РЕШИЛ:

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее – местный бюджет) на 2018 год:

1) общий объем доходов местного бюджета на 2018 год в сумме 9772,15 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в сумме 9772,15 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета на 2018 год в сумме 0,00 тыс. рублей.

2. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов  местного бюджета –  отделы, управления администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, органа муниципального финансового контроля Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, образуемого законодательным (представительным ) органом Кочубеевского муниципального района Ставропольского края* согласно приложению 2 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов  местного бюджета -  органов местного самоуправления муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ставропольского края – органов местного самоуправления муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников

финансирования дефицита местного бюджета - органов местного самоуправления муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края согласно приложению 5 к настоящему решению.

7. Утвердить распределение доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов на 2018 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

8. Учесть в составе доходов местного бюджета:

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Кочубеевского  муниципального района Ставропольского края,  в сумме 5978,00 тыс. рублей;

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Ставропольского края, в сумме  213,82 тыс. рублей.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,  подразделам, целевым статьям и группам видов расходов  классификации расходов бюджетов  в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов, классификации расходов  бюджетов на 2018 год согласно приложению  8 к настоящему решению.

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации  расходов  бюджетов на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 0,00 тыс. рублей.

13. Приоритетными расходами местного бюджета являются расходы, направленные на:

-оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;

-социальное обеспечение населения;

-оплату коммунальных услуг и услуг связи;

-предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Кочубеевского муниципального района Ставропольского края;

-уплату налогов и сборов.

Главному распорядителю средств местного бюджета обеспечить направление средств местного бюджета на финансирование указанных расходов в 2018 году в первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 год в сумме 1417,00 тыс. рублей.

15. Установить в 2018 году:

ежемесячный размер денежной выплаты  работникам культуры муниципального казенного учреждения культуры муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  «Культурно-досуговый центр», проживающим и работающим в сельской местности  с 1 января 2018 года  в сумме 0,74 тыс. рублей.

16. Утвердить объем передаваемых иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета бюджету Кочубеевского муниципального района Ставропольского края на реализацию полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования Мищенского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 2018 году контрольно-счетным органом Кочубеевского муниципального района  Ставропольского края в сумме 52,36 тыс. рублей, согласно приложению 10  к настоящему решению.

17. Установить  предельный объем муниципального долга муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 2018 году в сумме 0,00 тыс. рублей.

18. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  на 01 января 2019 года по долговым обязательствам муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – в сумме 0,00 тыс. рублей.

19. Объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края не предусмотрен в связи с отсутствием муниципального долга.

20. Программа муниципальных заимствований муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского  края не предусмотрена в связи с отсутствием муниципальных заимствований.

21. Программа муниципальных гарантий муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края не предусмотрена в связи с отсутствием муниципальных гарантий.

22. Органы местного самоуправления муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края не вправе принимать в 2018 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края.

23. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образования Мищенского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, собственности и инвестициям.

24. Настоящее решение  обнародовать и опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Мищенского сельсовета».

25. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.

 

Глава муниципального образования

Мищенского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края                                                                          Л.И.Аношко

 

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального образования

Мищенского сельсовета Кочубеевского района

Ставропольского края пятого созыва

«О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 год»

от  20 декабря 2017 г. № 18

Источники

финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год

(тыс. рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма

1

2

3

Всего источников

-

0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

201 01 05 00 00 00 0000 000

0,00

Увеличение остатков средств бюджетов

201 01 05 00 00 00 0000 500

9772,15

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

201 01 05 02 00 00 0000 500

-9772,15

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

201 01 05 02 01 00 0000 510

-9772,15

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

201 01 05 02 01 10 0000 510

-9772,15

Уменьшение остатков средств бюджетов

 

201 01 05 00 00 00 0000 600

9772,15

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

201 01 05 02 00 00 0000 600

9772,15

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

201 01 05 02 01 00 0000 610

9772,15

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских поселений

201 01 05 02 01 10 0000 610

9772,15

 

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального образования

Мищенского сельсовета Кочубеевского района

Ставропольского края пятого созыва

«О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 год»

от  20 декабря 2017 г. № 18

ПЕРЕЧЕНЬ

главных администраторов доходов  местного бюджета –  отделы, управления администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края , органа муниципального финансового контроля Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, образуемого законодательным (представительным ) органом Кочубеевского муниципального района Ставропольского края*

 

Коды бюджетной классификации

Наименование главного администратора

доходов местного бюджета

главного админи-

стратора

 

доходов местного

бюджета

1

2

3

504

 

Финансовое управление администрации Кочубеевского муниципального  района Ставропольского края

504

116 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

504

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

504

2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов сельских  поселений

( в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

545

 

Контрольно-счетная палата Кочубеевского муниципального района Ставропольского края

545

116 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

 

* в части доходов, зачисляемых в местный  бюджет

 

Приложение 3

к решению Совета депутатов муниципального образования

Мищенского сельсовета Кочубеевского района

Ставропольского края пятого созыва

«О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 год»

от  20 декабря 2017 г. № 18

Перечень главных администраторов доходов  местного бюджета– органов местного самоуправления муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края **

Код бюджетной классификации

 

 

Наименование  главного администратора

доходов местного бюджета

Главного администратора

 

 

доходов местного бюджета

1

2

3

201

Администрация муниципального образования Мищенского

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

201

1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному);

201

1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (прочие поступления)

201

1 11 05035 10 1800 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (в части доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и передаваемого в аренду органами местного самоуправления)

201

1 11 05035 10 2800 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (в части  доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление казенных учреждений, созданных органами местного самоуправления)

201

1 11 05075 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)

201

1 13 01995 10 2701 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (в части доходов, поступающих от предпринимательской деятельности, осуществляемой  казенными учреждениями )

201

1 13 02065 10 1000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений (в части  органов местного самоуправления)

201

1 13 02065 10 2000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений (в части  казенных учреждений)

201

1 13 02995 10 1000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  сельских поселений (в части  органов местного самоуправления )

201

1 13 02995 10 1200 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  сельских поселений (в части  возвратов переплат социальных выплат  и пособий)

201

1 13 02995 10 2000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений (в части   казенных учреждений)

201

1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

201

1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных  бюджетных  и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации  материальных запасов по указанному имуществу

201

1 16  23051 10  0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений

201

1 16  23052 10  0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных  страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов  сельских поселений

201

1 16 32000 10 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств

( в части бюджетов сельских поселений)

201

1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

201

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

201

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских  поселений

201

1 18 05200 10 0000 151

 

Перечисления из бюджетов сельских поселений по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

201

2 02 15001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

201

2 02 15001 10 5051 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности ( из районного фонда финансовой поддержки поселений)

201

2 02 15002 10 5052 151

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (из районного фонда финансовой поддержки поселений)

201

2 02 20216 10 0137 151

Субсидии бюджетам сельских поселений  на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (осуществление дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов)

201

2 02 29999 10 1186 151

Прочие субсидии бюджетам (компенсация расходов по повышению заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы, а также работников муниципальных учреждений)

201

2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

201

2 07 05030 10 1000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских  поселений( в части органов местного самоуправления)

201

2 07 05030 10 2000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений (в части казенных учреждений)

201

2 19 60010 10 0000 151

 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

* В части доходов, зачисляемых в местный бюджет, в пределах компетенции главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

** Администрирование доходов  местного бюджета от предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных денежных средств.

*** Администрирование доходов местного бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет осуществляется органами местного самоуправления муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, предоставившими соответствующие субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение.

 

Приложение 4

к решению Совета депутатов муниципального образования

Мищенского сельсовета Кочубеевского района

Ставропольского края пятого созыва

«О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 год»

от  20 декабря 2017 г. № 18

Перечень главных администраторов доходов  бюджета Ставропольского края - органов местного самоуправления муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

 

Код бюджетной классификации

 

 

Наименование  главного администратора

доходов местного бюджета

Главного администратора

 

 

доходов местного бюджета

1

2

3

201

Администрация муниципального образования Мищенского

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

201

1 16 90020 02 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые  в бюджеты субъектов Российской Федерации

 

Приложение 5

к решению Совета депутатов муниципального образования

Мищенского сельсовета Кочубеевского района

Ставропольского края пятого созыва

«О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 год»

от  20 декабря 2017 г. № 18

Перечень главных администраторов источников  финансирования дефицита местного бюджета - органов местного самоуправления муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

 

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

 

Наименование администратора

главного администратора

источников финансирования дефицита местного бюджета

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета

1

2

3

201

Администрация муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

201

01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами  сельских поселений в валюте Российской Федерации

201

01 03 01  00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

201

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

201

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских поселений

 

Приложение 6

к решению Совета депутатов муниципального образования

Мищенского сельсовета Кочубеевского района

Ставропольского края пятого созыва

«О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 год»

от  20 декабря 2017 г. № 18

Распределение

доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов на 2018 год

(тыс. рублей)

Код

бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование доходов

Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

3580,33

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

477,12

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

477,12

000 1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары  (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

600,00

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

600,00

000 1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

973,00

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

973,00

000 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

1530,21

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

66,00

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

1464,21

000 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

6191,82

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

6191,82

000 2 02 10000 00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

5983,11

000 2 02 15001 00 0000 151

 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

1851,11

000 2 02 15001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений  на выравнивание бюджетной обеспеченности

5,11

000 2 02 15001 10 5051 151

Дотации бюджетам сельских поселений  на выравнивание бюджетной обеспеченности (из районного фонда финансовой поддержки поселений)

1846,00

000 2 02 15002 00 0000 151

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

4132,00

000 2 02 15002 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

4132,00

000 2 02 15002 10 5052 151

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (из районного фонда финансовой поддержки поселений)

4132,00

000 2 02 20000 00 0000 151

 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

 

139,41

000 2 02 29999 00 0000 151

 

Прочие субсидии

139,41

000 2 02 29999 10 0000 151

 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

139,41

000 2 02 29999 10 1186 151

Прочие субсидии бюджетам (компенсация расходов по повышению заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы, а также работников муниципальных учреждений)

139,41

000 2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

69,30

000 2 02 35118 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

69,30

000 2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

69,30

 

Итого

9772,15

 

Приложение 7

к решению Совета депутатов муниципального образования

Мищенского сельсовета Кочубеевского района

Ставропольского края пятого созыва

«О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 год»

от  20 декабря 2017 г. № 18

Распределение

бюджетных ассигнований по разделам (Рз) подразделам (ПР), целевым статьям  (ЦСР) и группам видов  расходов(ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов  местного бюджета (Вед) на 2018 год  ( тыс.рублей)

Наименование

Вед

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

Администрация муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

201

9772,15

Общегосударственные вопросы

201

01

4075,64

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

201

01

02

 

 

687,55

Непрограммное

направление расходов на

руководство и управление

в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

201

01

02

50 0 00 00000

 

687,55

Глава муниципального образования

201

01

02

50 3 00 00000

 

687,55

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

201

01

02

50 3 00 10010

 

41,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

02

50 3 00 10010

100

41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

201

01

02

50 3 00 10020

 

646,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

02

50 3 00 10020

100

646,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

201

01

03

 

 

52,36

Непрограммное

направление расходов на

руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

201

01

03

50 0 00 00000

 

52,36

Центральный аппарат

201

01

03

50 4 00 00000

 

52,36

Межбюжетные трансферты

из бюджетов поселений, предаваемые бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению

вопросов местного значения в

соответствии с заключенными

соглашениями

201

01

03

50 4 00 90040

 

52,36

Межбюджетные трансферты

201

01

03

50 4 00 90040

500

52,36

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

201

01

04

 

 

2815,58

Непрограммное направление

расходов на руководство и

управление в сфере установленных функций

органов местного самоуправления

201

01

04

50 0 00 00000

 

2815,58

Центральный аппарат

201

01

04

50 4 00 00000

 

2815,58

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

201

01

04

50 4 00 10010

 

471,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

04

50 4 00 10010

100

110,80

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

01

04

50 4 00 10010

200

354,50

Иные бюджетные

ассигнования

201

01

04

50 4 00 10010

800

5,80

Расходы на выплаты по

оплате труда работников

органов местного самоуправления

201

01

04

50 4 00 10020

 

2344,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

04

50 4 00 10020

100

2344,48

Другие общегосударственные вопросы

201

01

13

 

 

520,15

Непрограммное  направле-

ние расходов на руковод-

ство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

01

13

50 0 00 00000

 

520,15

Непрограммные расходы связанные  с общегосударственным управлением непрограммных

направлений

201

01

13

50 6 00 00000

 

518,15

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других

обязательств государства

201

01

13

50 6 00 10040

 

118,90

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

01

13

50 6 00 10040

200

86,50

Иные бюджетные ассигнования

201

01

13

50 6 00 10040

800

32,40

Мероприятия по оценке

недвижимости,  признание

прав и регулирование

отношений по муниципаль-

ной собственности

201

01

13

50 6 00 10050

 

399,25

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

01

13

50 6 00 10050

200

399,25

Непрограммные расходы  на

управление в сфере установленных функций

органов местного самоуправления

201

01

13

51 0 00 00000

 

2,00

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов

местного самоуправления

201

01

13

51 1 00 00000

 

2,00

Расходы  на мероприятия по реализации мер профилакти-

ки терроризма и экстремиз-

ма, а также минимизация и (или) ликвидация послед-

ствий проявлений террориз-

ма и экстремизма на территории

201

01

13

51 1 00 20160

 

1,00

Закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

01

13

51 1 00 20160

200

1,00

Расходы связанные с реализацией мероприятий

по профилактике правона-

рушений на территории муниципального образова-

ния

201

01

13

51 1 00 20010

200

1,00

Закупка товаров,

работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд

201

01

13

51 1 00 20010

200

1,00

Национальная оборона

201

02

69,30

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

201

02

03

 

 

69,30

Непрограммные расходы  на

управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

201

02

03

51 0 00 00000

 

69,30

Непрограммные расходы в рамках  направлений деятельности органов

местного самоуправления

201

02

03

51 1 00 00000

 

69,30

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты

201

02

03

51 1 00 51180

 

69,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

02

03

51 1 00 51180

100

69,30

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

201

03

100,00

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

03

09

51 0 00 00000

 

100,00

Непрограммные расходы в рамках  направлений деятельности органов

местного самоуправления

201

03

09

51 1 00 00000

 

100,00

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

201

03

09

51 1 00 22010

 

80,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

201

03

09

51 1 00 22010

200

80,00

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

201

03

09

51 1 00 22050

 

20,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

201

03

09

51 1 00 22050

200

20,00

Национальная экономика

201

04

 

 

1417,00

Дорожное хозяйство

(дорожные фонды)

201

04

09

 

 

1417,00

Непрограммные расходы  на управление в сфере установленных функций

органов местного самоуправления

201

04

09

51 0 00 00000

 

1417,00

Непрограммные расходы в рамках  направлений деятельности органов

местного самоуправления

201

04

09

51 1 00 00000

 

1417,00

Расходы на мероприятия  по поддержке дорожного хозяйства

201

04

09

51 1 00 22020

 

600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

201

04

09

51 1 00 22020

200

600,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета

201

04

09

51 1 00 S6460

 

817,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

04

09

51 1 00 S6460

200

817,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

201

05

1246,60

Коммунальное хозяйство

201

05

02

 

61.44

Непрограммные расходы  на

управление в сфере установленных функций

органов местного самоуправления

201

05

02

51 0 00 00000

61,44

Непрограммные расходы в рамках  направлений деятельности органов

местного самоуправления

201

05

02

51 1 00 00000

61,44

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства

201

05

02

51 1 00 22250

61,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

05

02

51 1 00 22250

200

61,44

Благоустройство

201

05

03

 

 

1185,16

Непрограммные расходы  на

управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

201

05

03

51 0 00 00000

 

1185,16

Непрограммные расходы в рамках  направлений деятельности органов

местного самоуправления

201

05

03

51 1 00 00000

 

1185,16

Расходы по уличному освещению

201

05

03

51 1 00 22200

 

468,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

05

03

51 1 00 22200

200

468,00

Расходы по организации и содержанию мест захоронения

201

05

03

51 1 00 22220

 

25,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

05

03

51 1 00 22220

200

25,00

Расходы  по прочим мероприятиям  благоустройства территории

201

05

03

51 1 00 22230

 

692,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

05

03

51 1 00 22230

200

690,16

Иные бюджетные ассигнования

201

05

03

51 1 00 22230

800

2,00

Образование

201

07

10,00

Молодежная политика

201

07

07

 

 

10,00

Непрограммные расходы  на

управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

201

07

07

51 0 00 00000

 

10,00

Непрограммные расходы в рамках  направлений деятельности органов

местного самоуправления

201

07

07

51 1 00 00000

 

10,00

Расходы на проведение мероприятий  для детей и молодежи

201

07

07

51 1 00 22170

 

10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

07

07

51 1 00 22170

200

10,00

Культура,  кинематография

201

08

2648,35

Культура

201

08

01

 

 

2648,35

Обеспечение деятельности

учреждений в сфере культуры

201

08

01

54 0 00 00000

 

2648,35

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности

учреждений в сфере культу-

ры

201

08

01

54 1 00 00000

 

2648,35

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

201

08

01

54 1 00 11010

 

2648,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

08

01

54 1 00 11010

100

1798,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

08

01

54 1 00 11010

200

850,11

Иные бюджетные ассигнования

201

08

01

54 1 00 11010

800

0,20

Социальная политика

201

10

120,00

Социальное обеспечение населения

201

10

03

 

 

120,00

Непрограммные расходы  на управление в сфере установленных функций

органов местного самоуправления

201

10

03

51 0 00 00000

 

120,00

Непрограммные расходы в рамках  направлений деятельности органов

местного самоуправления

201

10

03

51 1 00 00000

 

120,00

Субсидии на предоставление молодым семьям социаль-

ных выплат на приобрете-

ние (строительство)жилья за счет средств местного бюд-

жета

201

10

03

51 1 00 L0200

 

120,00

Социальное

обеспечение и иные выпла-

ты населению

201

10

03

51 1 00  L0200

300

120,00

Физическая культура и спорт

201

11

85,26

Физическая культура

201

11

01

 

 

85,26

Обеспечение деятельности

учреждений в сфере

физической культуры,

спорта и туризма

201

11

01

56 0 00 00000

 

85,26

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности

учреждений в сфере

физической культуры,

спорта и туризма

201

11

01

56 1 00 00000

 

85,26

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

201

11

01

56 1 00 11010

 

85,26

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

11

01

56 1 00 11010

100

76,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

11

01

56 1 00 11010

200

8,00

Иные бюджетные ассигнования

 

11

01

56 1 00 11010

800

0,40

Итого

 

 

 

 

 

9772,15

 

Приложение 8

к решению Совета депутатов муниципального образования

Мищенского сельсовета Кочубеевского района

Ставропольского края пятого созыва

«О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 год»

от  20 декабря 2017 г. № 18

Распределение

бюджетных ассигнований по разделам (Рз) подразделам (ПР), целевым статьям  (ЦСР) и группам видов  расходов(ВР) классификации расходов бюджетов на 2018 год

год ( тыс.рублей)

Наименование

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

Общегосударственные вопросы

01

4075,64

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

 

 

687,55

Непрограммное

направление расходов на

руководство и управление

в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

01

02

50 0 00 00000

 

687,55

Глава муниципального образования

01

02

50 3 00 00000

 

687,55

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

02

50 3 00 10010

 

41,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

50 3 00 10010

100

41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

02

50 3 00 10020

 

646,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

50 3 00 10020

100

646,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

 

 

52,36

Непрограммное

направление расходов на

руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

01

03

50 0 00 00000

 

52,36

Центральный аппарат

01

03

50 4 00 00000

 

52,36

Межбюжетные трансферты

из бюджетов поселений, предаваемые бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению

вопросов местного значения в

соответствии с заключенными

соглашениями

01

03

50 4 00 90040

 

52,36

Межбюджетные трансферты

01

03

50 4 00 90040

500

52,36

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

 

 

2815,58

Непрограммное направление

расходов на руководство и

управление в сфере установленных функций

органов местного самоуправления

01

04

50 0 00 00000

 

2815,58

Центральный аппарат

01

04

50 4 00 00000

 

2815,58

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

50 4 00 10010

 

471,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

50 4 00 10010

100

110,80

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

50 4 00 10010

200

354,50

Иные бюджетные

ассигнования

01

04

50 4 00 10010

800

5,80

Расходы на выплаты по

оплате труда работников

органов местного самоуправления

01

04

50 4 00 10020

 

2344,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

50 4 00 10020

100

2344,48

Другие общегосударственные вопросы

01

13

 

 

520,15

Непрограммное  направле-

ние расходов на руковод-

ство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

01

13

50 0 00 00000

 

520,15

Непрограммные расходы связанные  с общегосударственным управлением непрограммных

направлений

01

13

50 6 00 00000

 

518,15

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других

обязательств государства

01

13

50 6 00 10040

 

118,90

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

50 6 00 10040

200

86,50

Иные бюджетные ассигнования

01

13

50 6 00 10040

800

32,40

Мероприятия по оценке

недвижимости,  признание

прав и регулирование

отношений по муниципаль-

ной собственности

01

13

50 6 00 10050

 

399,25

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

50 6 00 10050

200

399,25

Непрограммные расходы  на

управление в сфере установленных функций

органов местного самоуправления

01

13

51 0 00 00000

 

2,00

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов

местного самоуправления

01

13

51 1 00 00000

 

2,00

Расходы  на мероприятия по реализации мер профилакти-

ки терроризма и экстремиз-

ма, а также минимизация и (или) ликвидация послед-

ствий проявлений террориз-

ма и экстремизма на территории

01

13

51 1 00 20160

 

1,00

Закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

51 1 00 20160

200

1,00

Расходы связанные с реализацией мероприятий

по профилактике правона-

рушений на территории муниципального образова-

ния

01

13

51 1 00 20010

200

1,00

Закупка товаров,

работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд

01

13

51 1 00 20010

200

1,00

Национальная оборона

02

69,30

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

 

 

69,30

Непрограммные расходы  на

управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

02

03

51 0 00 00000

 

69,30

Непрограммные расходы в рамках  направлений деятельности органов

местного самоуправления

02

03

51 1 00 00000

 

69,30

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

51 1 00 51180

 

69,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

51 1 00 51180

100

69,30

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

100,00

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

03

09

51 0 00 00000

 

100,00

Непрограммные расходы в рамках  направлений деятельности органов

местного самоуправления

03

09

51 1 00 00000

 

100,00

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

03

09

51 1 00 22010

 

80,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

03

09

51 1 00 22010

200

80,00

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

03

09

51 1 00 22050

 

20,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

03

09

51 1 00 22050

200

20,00

Национальная экономика

04

 

 

1417,00

Дорожное хозяйство

(дорожные фонды)

04

09

 

 

1417,00

Непрограммные расходы  на управление в сфере установленных функций

органов местного самоуправления

04

09

51 0 00 00000

 

1417,00

Непрограммные расходы в рамках  направлений деятельности органов

местного самоуправления

04

09

51 1 00 00000

 

1417,00

Расходы на мероприятия  по поддержке дорожного хозяйства

04

09

51 1 00 22020

 

600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

04

09

51 1 00 22020

200

600,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета

04

09

51 1 00 S6460

 

817,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

51 1 00 S6460

200

817,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

1246,60

Коммунальное хозяйство

05

02

 

61.44

Непрограммные расходы  на

управление в сфере установленных функций

органов местного самоуправления

05

02

51 0 00 00000

61,44

Непрограммные расходы в рамках  направлений деятельности органов

местного самоуправления

05

02

51 1 00 00000

61,44

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства

05

02

51 1 00 22250

61,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

51 1 00 22250

200

61,44

Благоустройство

05

03

 

 

1185,16

Непрограммные расходы  на

управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

05

03

51 0 00 00000

 

1185,16

Непрограммные расходы в рамках  направлений деятельности органов

местного самоуправления

05

03

51 1 00 00000

 

1185,16

Расходы по уличному освещению

05

03

51 1 00 22200

 

468,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

51 1 00 22200

200

468,00

Расходы по организации и содержанию мест захоронения

05

03

51 1 00 22220

 

25,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

51 1 00 22220

200

25,00

Расходы  по прочим мероприятиям  благоустройства территории

05

03

51 1 00 22230

 

692,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

51 1 00 22230

200

690,16

Иные бюджетные ассигнования

05

03

51 1 00 22230

800

2,00

Образование

07

10,00

Молодежная политика

07

07

 

 

10,00

Непрограммные расходы  на

управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

07

07

51 0 00 00000

 

10,00

Непрограммные расходы в рамках  направлений деятельности органов

местного самоуправления

07

07

51 1 00 00000

 

10,00

Расходы на проведение мероприятий  для детей и молодежи

07

07

51 1 00 22170

 

10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

07

51 1 00 22170

200

10,00

Культура,  кинематография

08

2648,35

Культура

08

01

 

 

2648,35

Обеспечение деятельности

учреждений в сфере культуры

08

01

54 0 00 00000

 

2648,35

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности

учреждений в сфере культу-

ры

08

01

54 1 00 00000

 

2648,35

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

08

01

54 1 00 11010

 

2648,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

01

54 1 00 11010

100

1798,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

54 1 00 11010

200

850,11

Иные бюджетные ассигнования

08

01

54 1 00 11010

800

0,20

Социальная политика

10

120,00

Социальное обеспечение населения

10

03

 

 

120,00

Непрограммные расходы  на управление в сфере установленных функций

органов местного самоуправления

10

03

51 0 00 00000

 

120,00

Непрограммные расходы в рамках  направлений деятельности органов

местного самоуправления

10

03

51 1 00 00000

 

120,00

Субсидии на предоставление молодым семьям социаль-

ных выплат на приобрете-

ние (строительство)жилья за счет средств местного бюд-

жета

10

03

51 1 00 L0200

 

120,00

Социальное

обеспечение и иные выпла-

ты населению

10

03

51 1 00  L0200

300

120,00

Физическая культура и спорт

11

85,26

Физическая культура

11

01

 

 

85,26

Обеспечение деятельности

учреждений в сфере

физической культуры,

спорта и туризма

11

01

56 0 00 00000

 

85,26

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности

учреждений в сфере

физической культуры,

спорта и туризма

11

01

56 1 00 00000

 

85,26

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

11

01

56 1 00 11010

 

85,26

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

( муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11

01

56 1 00 11010

100

76,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

01

56 1 00 11010

200

8,00

Иные бюджетные ассигнования

11

01

56 1 00 11010

800

0,40

Итого

 

 

 

 

9772,15

 

Приложение 9

к решению Совета депутатов муниципального образования

Мищенского сельсовета Кочубеевского района

Ставропольского края пятого созыва

«О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 год»

от  20 декабря 2017 г. № 18

Распределение

бюджетных ассигнований по разделам (Рз) подразделам (ПР)  классификации  расходов  бюджетов на 2018 год

( тыс.рублей)

Наименование

РЗ

ПР

Сумма

Общегосударственные вопросы

01

4075,64

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

687,55

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

52,36

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

2815,58

Другие общегосударственные вопросы

01

13

520,15

Национальная оборона

02

69,30

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

69,30

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

100,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

100,00

Национальная экономика

04

1417,00

Дорожное хозяйство

(дорожные фонды)

04

09

1417,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

1246,60

Коммунальное хозяйство

05

02

61,44

Благоустройство

05

03

1185,16

Образование

07

10,00

Молодежная политика

07

07

10,00

Культура,  кинематография

08

2648,35

Культура

08

01

2648,35

Социальная политика

10

120,00

Социальное обеспечение населения

10

03

120,00

Физическая культура и спорт

11

85,26

Физическая культура

11

01

85,26

Итого

 

 

9772,15

 

Приложение 10

к решению Совета депутатов муниципального образования

Мищенского сельсовета Кочубеевского района

Ставропольского края пятого созыва

«О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 год»

от  20 декабря 2017 г. № 18

ОБЪЕМ

передаваемых  иных  межбюджетных трансфертов  из  местного бюджета бюджету Кочубеевского муниципального района Ставропольского края на реализацию полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по осуществлению  внешнего муниципального финансового контроля в 2018 году контрольно-счетным органом Кочубеевского муниципального района Ставропольского края.

(тыс. руб.)

Наименование

Сумма

Бюджет  Кочубеевского муниципального района Ставропольского края

52,36

Итого

52,36

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к  решению Совета депутатов  муниципального образования

Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

«О бюджете муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на  2018 год"

 

ДОХОДЫ

 

Планирование доходов   бюджета муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее соответственно-местный бюджет) на 2018 год осуществлялось с учетом подходов, применяемых министерством финансов Ставропольского края при формировании доходов консолидированного бюджета Ставропольского края.

Формирование доходной части  местного бюджета осуществлялось исходя из параметров  прогноза социально-экономического развития муниципального образования Мищенского сельсовета  на 2018 год и  на период до 2020 года, утвержденных  Постановлением администрации муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  от 15  мая 2017 г. № 15, основных направлений  бюджетной  и налоговой политики  муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 год,  утвержденных  Постановлением администрации муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  от 11 сентября 2017 года № 42. В расчетах доходной части местного бюджета учтены результаты согласования с министерством финансов Ставропольского края исходных данных для проведения расчетов по распределению бюджетных средств на 2018 год (далее - исходные данные), применяемых для формирования доходной части бюджета.

Объем доходов  местного бюджета без учета безвозмездных поступлений определен в сумме 3580,33 тысяч  рублей, в том числе налоговые доходы – 3580,33 тысяч рублей.

Сумма планируемых  поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет на 2018 год уменьшилась  по отношению к сопоставимым плановым показателям в 2017 году на 2273,57 тысяч  рублей или в 1,64 раза.

 

Налог на доходы физических лиц

 

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в местный  бюджет  планировался  по данным главного администратора доходов – межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Ставропольскому краю. Расчет налогового потенциала  по налогу на доходы физических лиц осуществлялся по удельному весу налогооблагаемой базы (облагаемой суммы дохода) муниципального образования в общей сумме налоговой базы за 2016 год по  данным формы № 5-НДФЛ за 2016 год предоставленной  межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по Ставропольскому краю, с учетом корректирующего коэффициента в случае, если темп роста налоговой базы по налогу на доходы физических лиц муниципального образования за 2016 год превысил средне краевой показатель.  Доходы местного  бюджета   по налогу на доходы физических лиц в 2018 году   прогнозно составят 477,12 тысяч  рублей. Сумма налога на 2018 год уменьшится   по отношению к сопоставимым плановым показателям в 2017 году  на 29,88 тысяч  рублей или в 1,06 раза.

 

Акцизы

 

В соответствии с подпунктом 3.1. статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджетах муниципальных образований края  учитываются поступления доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты  10 процентов доходов консолидированного бюджета от указанного налога.

Размер дифференцированного норматива отчислений в местный бюджет   доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, установлен  в размере 0,0101 исходя  из протяженности автомобильных дорог местного значения муниципального образования. Для расчета дифференцированных нормативов отчислений в местный бюджет использовались данные о протяженности дорог местного значения общего пользования ,отражаемые в  отчете по форме федерального статистического наблюдения № 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

Доходы местного бюджета  по акцизам  в 2018 году   прогнозно составят 600,00 тысяч  рублей. Сумма налога на 2018 год увеличится   по отношению к сопоставимым плановым показателям в 2017 году  на 157,00 тысяч  рублей или в 1,35 раза.

 

Налог на имущество физических лиц.

 

Прогноз поступлений  по налогу на имущество физических лиц на 2018 год  планировался по данным главного администратора доходов- межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №8 по Ставропольскому краю. Расчет налогового потенциала по налогу на имущество физических лиц осуществлялся по удельному весу плановых назначений муниципального образования в общей сумме плановых назначений данного налога на 2017 год с учетом исходных данных, применяемых для формирования доходной части местного бюджета по указанному налогу. Доходы местного бюджета  муниципального образования Мищенского сельсовета  по налогу на имущество физических лиц в 2018 году   прогнозно составят 66,00 тысяч рублей. Сумма налога на 2018 год уменьшится  на 41,00 тысяч  рублей или в 1,62 раза

 

Единый сельскохозяйственный налог

 

Прогноз поступлений  единого сельскохозяйственного налога в местный бюджет   планировался по данным главного администратора доходов- межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №8 по Ставропольскому краю. Расчет налогового потенциала  по единому сельскохозяйственному налогу осуществлялся  по удельному весу налогооблагаемой базы  муниципального образования в общей сумме налоговой базы за 2016 год (по данным формы №5-ЕСХН за 2016 год межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №8 по Ставропольскому краю). В соответствии с пунктом 5 статьи 346.6 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая база  по единому  сельскохозяйственному  налогу уменьшается на сумму убытков, полученных по муниципальному образованию в предыдущих налоговых периодах.

Доходы местного  бюджета по единому сельскохозяйственному налогу в 2018 году прогнозно составят 973,00 тысяч  рублей. Сумма налога на 2018 год   по отношению к сопоставимым плановым показателям в  2017 году  уменьшится на 94,00 тысяч рублей или в 1.1 раза.

 

Земельный налог

 

Прогноз поступлений  земельного налога в местный бюджет   определялся  на основании данных главного администратора доходов- межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №8 по Ставропольскому краю. Расчет налогового потенциала  по земельному  налогу  осуществлялся  по удельному весу  исчисленной суммы налога  по муниципальному образованию

( по данным формы № 5-МН за 2016 год межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по Ставропольскому краю)  в общей сумме прогноза поступления данного налога, сформированного главным администратором доходов с учетом коэффициента изменения ставок по земельному налогу по муниципальному образованию в очередном финансовом году. Данные главного  администратора скорректированы на сумму  на 592,21 тысяч рублей по   данным формы 5-МН раздел  II. «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по земельному налогу по физическим лицам».         Доходы  местного бюджета по  земельному налогу в 2018 году прогнозно составят 1464,21 тысяч  рублей. Сумма налога на 2018 год уменьшится  по отношению к сопоставимым плановым показателям в  2017 году на 2265,79 тысяч  рублей или в 1,65 раза.

 

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в  местном бюджете на 2018 год предусмотрены в объеме 6191,82 тысяч  рублей, из них по направлениям:

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 6191,82 тысяч  рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в  местном бюджете   на 2018 год предусмотрены в форме дотаций  бюджетам сельских поселений  на выравнивание бюджетной обеспеченности, выделяемых из краевого фонда финансовой поддержки поселений  в сумме 5,11 тысяч рублей, дотаций  бюджетам сельских поселений  на выравнивание бюджетной обеспеченности , выделяемых из районного фонда финансовой поддержки поселений  в сумме 1846,00 тысяч рублей , дотаций  бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (из районного фонда финансовой поддержки поселений) в сумме 4132,00 тысяч  рублей, прочих субсидий бюджетам (компенсация расходов по повышению заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы, а также работников муниципальных учреждений),   субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  в сумме 69,30 тысяч рублей.

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2018 год увеличились  по отношению к сопоставимым плановым показателям в  2017 году на 1845,94 тысяч рублей или в 358,05 раза.

Дотации  бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов увеличены  на 926,00 тысяч рублей или в 1,29 раза.

Объем субвенций  на 2018 год увеличен по сравнению с 2017 годом на сумму 4,25тысяч  рублей  или в 1,07 раза.

РАСХОДЫ

Планирование бюджетных ассигнований муниципальным образованием на 2018 год осуществлено с учетом следующих подходов и особенностей, определенных основными направлениями  бюджетной  и налоговой политики  муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 год,  утвержденными  Постановлением администрации муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  от 11 сентября 2017 года № 42.

Планирование бюджетных ассигнований за счет субвенций и иных  межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  осуществлялось муниципальным образованием  самостоятельно отдельно по каждому источнику поступления доходов и направлению расходов. Объем планируемых расходов за счет субвенций и иных межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации соответствует прогнозу поступления данных доходов.

За базу для формирования  расчетных показателей расходов местного бюджета  на 2018 год приняты  расчетные показатели сформированные министерством на 2017 год (далее базовые показатели) с учетом изменений объемов и структуры базовых показателей, принятых краевой межведомственной бюджетной комиссией, образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 августа 2003 г.№159-п» О краевой межведомственной бюджетной комиссии» (далее межведомственная бюджетная комиссия). Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры , попадающих под действие  указа Президента Российской Федерации  от 07 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» предусмотрены в объемах исходя из  необходимости достижения на 1 января 2018 года запланированного на 2018 год уровня соотношений их заработной платы к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности).

Корректировка базовых показателей производилась с учетом :

прогнозируемого показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников  в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности ) на 2018 год -23252,25 рубля;

средней численности работников соответствующей категории персонала в муниципальной организации  социальной сферы , по итогам федерального статистического  наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников и по данным, предоставленным органами местного самоуправления муниципальных образований края в отраслевые министерства Ставропольского края, за 2016 год и первое полугодие 2017 года;

привлечения средств за счет доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства;

сокращение неэффективных расходов средств местного бюджета.

Расходы на выплату заработной платы работникам организации, финансируемых из местного бюджета,  предусмотрены в расчетных показателях исходя из обеспечения минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 декабря 2016 года № 460-ФЗ а «О минимальном размере оплаты труда» с 01 июля 2017 года в размере 7800 рублей в месяц, а также с учетом обеспечения выплаты минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года в размере 9489 рублей в месяц.

Начисления на выплаты по оплате труда, включающие   расходы местного бюджета по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний  на 2018 год исчислялся  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  При определении размера фонда оплаты труда на 2018 год тарифы страховых взносов  сохранены на уровне -30,2 процента.

Решение о необходимости осуществления оптимизации расходов местного бюджета  приняты органами местного самоуправления муниципального образования самостоятельно с учетом прогноза собственных доходов ужесточения кредитной политики и необходимости соблюдения требований бюджетного законодательства.

 

Раздел 0102 Функционирование высшего должностного лица            субъекта Российской Федерации и муниципального образования

 

Расходы на оплату труда выборного должностного лица органа местного самоуправления, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, запланированы с учетом  размеров  должностных окладов, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 21 октября 2009 г. № 267-п  «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», с учетом индексации повышения заработной платы  на 4%.  Расходы на выплату компенсации стоимости санаторной путевки выборному должностному лицу органа местного самоуправления, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, запланированы на уровне 2017 года. Прогнозируемый объем расходов по  разделу на 2018 год составит 687,55 тысяч  рублей, что выше  показателей  запланированных в 2017 году  на 89,87  тысяч рублей или  в 1,15 раза. При определении размера фонда оплаты труда на 2018 год тарифы страховых взносов на заработную плату сохранены на уровне 2017 года - 30,2 процента.

Раздел 0103 Функционирование законодательных    (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

В целях реализации Федерального закона от 07 февраля 2011года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в местных бюджетах предусмотрены расходы на функционирование контрольно-счетных органов муниципальных образований. В соответствии со статьей 3 Федерального закона представительные органы поселения заключили соглашение с Советом  Кочубеевского муниципального района Ставропольского края  о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального  финансового контроля. Прогнозируемый объем расходов на содержание контрольно-счетных органов  на 2018 год составит 52,36 тысяч  рублей на уровне 2017 года.

 

Раздел 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

Расходы на оплату труда муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае, запланированы с учетом  размеров  должностных окладов, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 21 октября 2009 г. № 267-п  «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» с учетом индексации повышения заработной платы  на 4%;

работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, запланированы с учетом  размеров должностных окладов, утвержденных постановлением Губернатора Ставропольского края от 18 ноября 2005г. № 680 «Об оплате труда работников государственных органов Ставропольского края, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Ставропольского края» с учетом индексации  повышения заработной платы на 4%;

работников, переведенных на новые системы оплаты труда и осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, запланированы с учетом  размеров должностных окладов, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 18 марта 2009г. № 81-п «О введении новых систем оплаты труда работников органов государственной власти (государственных органов) Ставропольского края, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих.» с учетом индексации  повышения заработной платы на 4% на основании распоряжения Правительства Ставропольского края от 30.11.2017г № 370-рп «О мерах по увеличению оплаты труда работников государственных учреждений Ставропольского края, а также работников органов государственной власти (государственных органов) Ставропольского края, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих».   Расходы на выплату компенсации стоимости санаторной путевки муниципальным служащим муниципальной службы в Ставропольском крае  запланированы на уровне 2017 года, При определении размера фонда оплаты труда на 2018 год тарифы страховых взносов на заработную плату сохранены на уровне 2017 года- 30,2 процента.

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации планирование бюджетных ассигнований на содержание органов местного самоуправления муниципальным образованием осуществлялось с учетом соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования, утвержденного Правительством Ставропольского края. Прогнозируемый объем расходов по  разделу на 2018 год составит 2815,58 тысяч рублей, что выше  показателей  запланированных в 2017 году  на 156,50  тысяч рублей или  в 1,06 раза.

Раздел  0113 Другие общегосударственные вопросы.

 

Прогнозируемый объем расходов на 2018 год составит 520,15 тысяч рублей, что выше   показателей  запланированных в 2017 году  на 418,31  тысяч рублей или  в 5,11 раза.

Раздел 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Прогнозируемый объем расходов  на 2018 год составит 69,30 тысяч рублей, что выше   показателей  запланированных в 2017 году  на 4,25  тысяч рублей или  в 1,07 раза

 

Раздел 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

Прогнозируемый объем расходов  на 2018 год составит 100,00 тысяч рублей. В 2017 году  первоначально средства по данному разделу не планировались.

Раздел 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

В бюджете муниципального образования предусмотрены расходы на осуществление дорожной деятельности в рамках муниципальных дорожных фондов в размере не менее прогнозируемого объема доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных( инжекторных) двигателей, провозимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет, а так же иных доходов, определенных нормативными правовыми актами муниципального образования о создании муниципального дорожного фонда. Прогнозируемый объем средств на формирование дорожного фонда на 2018 год запланирован  в сумме 1417,00 тысяч  рублей, согласно  Методическим  рекомендациям по планированию доходов  и бюджетных ассигнований на 2018 год. По сравнению с показателями  запланированными в 2017 году  дорожный фонд увеличится  на 169,96 тысяч рублей или в 1,14 раза. Запланированы бюджетные ассигнования для осуществление расходов  на ремонт дороги по ул.Степная и ул.Советская   в части софинансирования средств, выделяемых из краевого бюджета  на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов.

 

Раздел 0502 Коммунальное хозяйство

Прогнозируемый объем расходов  на 2018 год составит 61,44 тысяч рублей. По сравнению с 2017 годов объем расходов сократился на 58,21 тысяч рублей или в 1,95 раза. Средства запланированы на содержание водокачки с.Цветное.

Раздел 0503 Благоустройство

 

Прогнозируемый объем расходов  на 2018 год составит 1185,16 тысяч  рублей, что выше  показателей   запланированных в 2017 году  на 294,04 тысяч  рублей или в 1,33 раза. Прогнозируемый объем расходов на  уличное освещение на 2018 год составит 468,00 тысяч рублей,  что выше показателей   запланированных в 2017 году  на 89,00 тысяч рублей или на 1,23 раза. Прогнозируемый объем  расходов по организации и содержанию мест захоронения  составит в 2018 году 25,00 тыс. рублей, что выше показателей   запланированных в 2017 году  на 5,00 тысяч  рублей или в 1,25 раза.

Прогнозируемые расходы  по прочим мероприятиям благоустройства территории в 2018 году составят 692,16 тысяч  рублей, что на 200,04 тысяч  рублей или в 1,41 раза выше показателей   запланированных в 2017 году. Запланированы средства на уборку парковой зоны в сумме 127,00 тысяч рублей;; скашивание сорной растительности и  уборка территории  в сумме 500,00 тысяч рублей, приобретение  запасных частей , бензина для триммеров и инвентаря для уборки территории  в сумме 63,16 тысяч рублей,  уплату земельного налога 2,00 тысяч рублей.

Раздел 0707 Молодежная политика и оздоровление детей

Прогнозируемый объем расходов  в 2018 году составит 10,00 тысяч рублей. По сравнению с 2017 годом запланированная сумма расходов осталась без изменения.

Средства запланированы для проведения мероприятий среди молодежи, согласно предоставленного плана.

Раздел 0801 Культура

 

Прогнозируемый объем расходов в 2018 году составит 2648,35 тысяч  рублей, что на 479,93 тысяч  рублей или в 1,18 раза  ниже  показателей   запланированных в 2017 году. Запланированные расходы уменьшились по сравнению с прошлым годом за счет сокращения штатной численности на 3,5 единицы.

Объем бюджетных ассигнований на предоставление мер социальной поддержки  по оплате жилья, коммунальных услуг или отдельных их видов работникам культуры муниципального казенного учреждения культуры Мищенского сельсовета «Культурно-досуговый центр», работающим и проживающим в сельской местности, сформирован исходя из численности получателей указанных мер социальной поддержки в количестве 9 человек;   расчетного размера ежемесячной денежной выплаты работникам муниципального учреждения культуры установленной на 2018 год в размере 739,40 рублей. Объем запланированных средств составил 79,86 тысяч рублей

Фонд оплаты труда запланирован в сумме 1275,92 тысяч  рублей.  Средняя заработная плата работников муниципального учреждения культуры в 2018 году составит  19332,08 рублей.  При определении размера фонда оплаты труда на 2018 год тарифы страховых взносов на заработную плату сохранены на уровне 2017 года-30,2 процента. Запланировано пособие по сокращению штатной численности в сумме 56,93 тысяч рублей.

На проведение культурно - досуговых мероприятий среди населения запланированы средства в сумме 75,50 тысяч рублей. Средства на коммунальные услуги: потребление природного газа и электроэнергии запланированы в сумме  318,00 тысяч  рублей. Остальные расходы запланированы на уровне 2017 года.

Раздел 1003 Социальное обеспечение населения

Прогнозируемый объем расходов по  разделу составит в 2018 году 120,00 тысяч  рублей  что на 20,00 тысяч  рублей или в 1,20 раза  выше  показателей   запланированных в 2017. При формировании расходов бюджета  учтены нормативы софинансирования   расходов, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  (из расчета на 2 семьи).

Раздел 1101 Физическая культура и сорт

Прогнозируемый объем расходов по разделу составит в 2018 году 85,26 тысяч  рублей, что на 8,51 тысяч  рублей или в 1,11 раза выше  запланированных показателей в 2017 году. с учетом индексации повышения заработной платы на 4% на основании распоряжения Правительства Ставропольского края от 30.11.2017г № 370-рп «О мерах по увеличению оплаты труда работников государственных учреждений Ставропольского края, а также работников органов государственной власти (государственных органов) Ставропольского края, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих».  Раздел физическая культура предусмотрен в деятельности муниципального казенного учреждения  культуры Мищенского сельсовета «Культурно-досуговый цент».

 

 

Муниципальный  долг  муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

Муниципальный долг муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по состоянию на 01 января 2018 года составит 0,00 тыс.рублей.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в решении о бюджете должен быть утвержден предельный объем муниципального долга. Предельный объем долга означает максимально возможный объем долга, который может возникнуть при исполнении соответствующего бюджета.

В 2018 году предельный объем муниципального долга муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края составит 0,00 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального долга муниципального образования Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 01 января 2019 года составит 0,00 тыс. рублей.

СайтСайт Сайт Сайт Сайт Сайт Сайт Сайт Сайт Сайт Сайт

Сайт

Сайт